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內部審計專員工作內容

內部審計專員工作內容

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篇一:

1、全面負責審計部的工作,嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,依法實施內部審計工作。

2、制定並完善內部審計管理制度。

3、負責制定年度審計計劃,並報公司領導批准後實施,定期檢查年度審計計劃的執行情況。

4、選派審計專案負責人並對其進行有效的授權。

5、審批專案審計計劃、審計方案。

6、對審計專案、審計方案的實施進行督導。

7、審定並簽發審計報告。

8、負責定期對內、外部審計的協調工作進行評估,並根據評估結果及時調整。

9、負責內部審計人員的業務培訓、後續教育工作。

10、完成公司領導交辦的其他工作。

篇二:

1、嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,依法實施審計業務。

2、接受審計任務後,協助審計專案負責人及時作好審計前的各項準備工作,草擬審計實施方案。

3、審計過程中,做好審計記錄、審計證據的收集與調查取證工作。

4、審計工作結束後,根據審計記錄、審計證據,編制審計工作底稿,並提出初步審計意見或建議。

5、做好原始憑證的'收集、整理、建檔工作,並按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

6、完成領導交辦的其他工作。

篇三:

1、嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,協助部長依法實施內部審計工作。

2、制定專案審計計劃,確定審計範圍、內容、進度和人員安排。

3、制定審計方案。

4、組織審計方案的實施,編制內部審計通知書,複核審計證據、審計工作底稿。

5、對專案審計工作進行現場指導。 6、編制審計報告,並報審計部部長稽核。

7、根據被審計單位的反饋意見,確定後續審計時間和人員安排,編制後續審計方案,經部長稽核後,組織後續審計的實施。

8、協助部長完成本部門的其他工作。