外協外購管理規章制度(精選7篇)
在日新月異的現代社會中,很多情況下我們都會接觸到制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎?下面是小編整理的外協外購管理規章制度(精選7篇),歡迎大家分享。
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一、目的
為了進一步加強公司制度管理,健全企業採購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證採購工作的正常化、規範化,特制定此制度。
二、工作程式
(一)採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購;
4.物件採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
(二)採購申請
1.採購之前,採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登入OA系統填寫“物品申請單”。
2.緊急採購時,由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣,以便及時處理。
3.若撤銷採購,應立即通知行政管理部人員或採購人員,以免造成不必要的損失。
(三)採購流程
1.採購經辦人登入OA系統,在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須透過OA系統進行稽核,稽核通過後方能進行採購。
3.採購物料定單可列印一份交與財務。
(四)採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好採內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的採購記錄及對賬工作。
(五)採購方式
1.集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價採購:凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進行,並對供應商評審,且作出相關評審記錄。
(六)採購實施
1.“物品申請單”透過OA系統審批完畢後,辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.採購人員按核准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後,才能辦理入倉手續。
(七)採購付款方式
1.物品採購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理稽核,總經理核准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。
2.物品採購付款可透過OA系統申請付款,可上傳相關檔案、採購清單及有效發票。
(八)採購經辦人行為規範
1.採購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要採購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的,財務部將拒絕付款。
外協外購管理規章制度2
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規範物資採購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料,並按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):
⑴申購的部門;
⑵申購的日期;
⑶申購物品的需求日期;
⑷申購的辦公用品名稱;
⑸申購的物品數量;
⑹申購的物品規格;
⑺申購如有特殊需要備註;
⑻申購單填寫人簽字;
⑼申購分支機構負責人簽字;(注:所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);
⑽集團行政人資部確認簽字;
3.申購單提報規定:
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導稽核批准後報行政人資部;
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報行政人資部。
二、申購單的接收及分發規定:
1.申購的接收要點
⑴採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經過公司領導審批;
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;
⑶接收申購單時應遵循無計劃不採購,名稱規格等不完整清晰不採購,庫存已超儲積壓的物資不採購的原則;
⑷對於不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發規定
⑴對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
⑵對於緊急申購專案應優先處理;
⑶無法於申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.採購週期的規定
⑴每月12——15號各部門提交申購單;
⑵採購週期不應超過每月17號;
⑶採購部如未能按時完成採購任務時應向領導說明原因;
⑷遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。
三、詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱,遇到問題應及時的與申購部門溝通;
2.屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購;
3.對於緊急申購專案應優先處理;
4.所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不透過其代理或各種中介結構詢價;
5.對於申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品;
6.詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
四、比價、議價
1.經成本分析後,研擬底價,設定議價目標
2.決定採購條件(向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等)
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結果彙總
1.比價、議價彙總前應彙報公司相關領導,徵得同意後方可彙總;
2.如比價、議價結果未透過公司領導稽核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2)採購物品/專案的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術檔案與確認圖紙是不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,特殊情況應註明;
5)付款方式;
6)質量保證期;
7)質量要求及規範;
8)違約責任和解決糾紛的辦法;
9)雙方的公司資訊;
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
⑴已簽訂合同由採購部負責跟進、進行監督,如出現問題,採購部應及時提出建議或補救措施,並及時通知申購部門及公司領導;
⑵已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況,跟蹤並督促其保質保量,按時履約;
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
2.付款規定
⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡籤後提交財務部付款;
⑵財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨週期,遇特殊情況延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應透過行政人資部門的檢驗或驗收;
⑵已經驗收的物料應及時的入庫,並及時出具入庫清單;
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為加強工程材料程式化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,瞭解各專案材料用款,對外欠款。結合公司實際情況,特制定相關材料採購流程,望各專案部嚴格按照此制度執行。
一﹑專案部申請材料採購計劃
1.在進場前,專案部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,專案必須註明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯絡方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有專案部專案經理簽字,(結合工程實際情況,專案部必須考慮到定製加工材料的加工週期及採購週期,提前提出材料申請,給採購部合理的採購時間)。
2.施工過程中,專案部根據實際施工情況,每個月報一次月採購計劃,提交材料申購單(每個月的15號可以補充一次採購計劃,填寫內容必須認真詳細,規格、型號、數量必須齊全,採購部完全按照申購單進行採購,如與工程實際材料有出入,專案部自己承擔責任),材料申購單一式三份,採購部,專案部,財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生,材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字,缺一不可。否則公司採購部有權拒絕接收材料採購申請表。公司採購部原則上不接收專案部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領導批准同意,由公司領導通知公司採購部負責人,公司採購部負責人在接收到公司領導批准同意採購,方可安排公司採購部相關人員進行採
1購。在公司採購部進行材料採購的同時,專案部相關人員必須及時的補交材料申購表,並且按正常的審批程式進行審批,然後將審批透過的材料採購申請表交至公司採購部。
3.專案中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表後,必須進行核算,並報公司領導審批,同時,專案部按材料採購流程申請材料採購。
二、公司採購部在接收到批准後的材料材料申購單,應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司採購部負責人安排採購人員去進行採購。
1.採購人員在接到採購部負責人安排的材料採購申請表後,採購人員要參考市場行情以及以前採購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時,材料質量好,價格優惠,實力強的供應商,進行採購。主要材料或是採購量大的材料,採購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價,並把供應商的材料樣品,交貨時間和報價上報給公司採購部負責人和公司領導進行審批,採購人員在接收到審批後的供應商名單後,進行相對應的材料採購。如果是採購量或者是採購金額比較大的材料採購時,為了保護供需雙方的合法權益和避免以後的採購糾紛,公司採購部一定要和供應商簽訂材料採購合同。少量的`輔助材料採購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇採購。
2.材料採購應做到事先進行控制,所採購的原材料、半成品、構配件、工程裝置等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和合同要求,所採購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、採購下單和送貨的時間安排
採購人員和供應商確定了採購意向,採購人員要嚴格按照材料採購申請表上面的數量給供應商下單,採購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工,採購人員儘量要求供應商把送貨時間往前安排。儘量讓供應商送貨到我們工程的專案,如果是因為材料採購量少或者是供應商離我們的專案比較遠。供應商不送貨,採購人員可以和供應商協商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們專案,並同時告訴公司採購部相關領導。
四、無法及時供貨的彙報說明
因市場和行業缺貨因素,或供材商的原因,無法按期進行採購到位的材料。採購部相關人員應該立即通知材料請購部門,並且要說明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前,一定要通知採購人員或者專案收貨人員(專案經理,施工員,倉管),專案現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到專案現場,原則上是由採購人員和專案材料採購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,採購人員無法到現場參加材料驗收,由專案經理和相關人員組織驗收。
2.供應商在送貨時,要嚴格按照採購人員下給供應商的材料採購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有,送貨專案的名稱,材料
3申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱,數量,價格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿專案部給公司採購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認,看供應商所送材料是否是本專案部所需的材料。如果供應商所送材料和專案材料採購申請單一致,專案現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時,供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產品合格證,質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯,一份供應商自己留底,一份給工地現場驗收人員,一份給公司採購人員。
3.現場驗收人員在驗收供應商材料時,一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱,數量,品牌,規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給採購人員並做記錄。如果是材料質量不合格,現場驗收人員一律拒絕收貨(質檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場驗收人員也可拒絕收貨,並及時告知公司採購人員協調)。並且及時通知公司採購部相關人員。
六、供應商的結算
對於有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行,同時,供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票,統一辦理結算。
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一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長
籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門稽核,校長籤,按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人籤,總務主任籤,校長稽核籤,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長彙報,及時處理,否則,作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關,預、結算籤後予以支出。
二、財物(校產)管理制度
為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。
3、新購置的固定資產,必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記後,方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑑定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。
8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
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一、制定目的及範圍
為進一步加強公司制度管理,健全企業採購制度,提高採購效率,明確崗位職責,降低採購成本,減少不必要的開支,保證採購工作的正常化、規範化,特制定本制度。
本制度涉及的採購類別包括:專案採購(材料採購、工程採購)、年度採購、零星採購、應急採購。
本制度涉及的採購物品包括:單價萬元以下的工程裝置、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。
本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、採購原則
1、採購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家採購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。
5、各部門應有專人負責採購事務,申購人與採購人不得為同一人。
三、採購流程
1一般採購流程1.1採購申請
1.1.1採購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重複採購。
1.1.2採購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程專案採購應提交工程預算,按採購原則進行採購。
1.1.3緊急採購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。
1.1.4若撤銷採購,應立即通知採購人,以免造成浪費。1.2申購:工程專案採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫“採購物資流轉單”,其他採購經本部門負責人批准後,由申購人填寫“採購物資流轉單”。1.3詢價
1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯絡方式以便相關負責人核價。確定供應商後,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本影印件、個人提供身份證影印件)。同時,採購人應在“採購物資流轉單”上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本資訊。
1.4核價:採購人或相關負責人參考歷史價格對擬採購物資進行核價,填寫“採購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批:採購人將“採購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批後,方能進行採購。
1.6採購實施與驗收入庫
1.6.1“採購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後,由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2採購人按照核准的“採購物資流轉單”向供應商訂貨,並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資,應同時按公司合同審批程式進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨後,由採購人、申購人、入庫人協同,按照預定的採購質量標準及數量進行驗收,並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、採購人驗收,在緊急情況解除後,及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求,應及時儲存證據,與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由採購人承擔。
1.6.5採購物資不論金額大小,一律由採購人簽字,財務部負責人稽核,報公司總負責人核准簽字後方可報銷。1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊採購流程
2.1集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批透過的“採購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。
2.2零星採購零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於元的採購(如因公司接待、聚會需要進行的採購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星採購的,應首先以電話的方式徵求本部門負責人,徵得負責人同意後,堅持“必需、質量、價格”的原則進行採購。
2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購,採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本資訊的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。
2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後,應填寫“物資採購流轉單”,按照一般採購程式完成流轉後,將“物資採購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交後日內將採購人墊付金額退還採購人。2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責,若所採購物資發生質量問題,由採購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購,應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購,需要入庫的,應在採購完成後補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急採購應急採購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務後,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、裝置的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、裝置後,向上一級負責人彙報,得到上一級負責人同意後方可進行採購。
2.3.2應急採購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行採購,兼顧價格和質量。
2.3.3應急採購結束後,應急處置小組負責人應編制應補填“採購物資流轉單”,按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急採購物資來源、價格等資訊,報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後,應在日內將“採購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部稽核,財務部在所有材料提交後日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度採購年度採購是指因部門生產需要,需定期進行的採購。
2.4.1需進行年度採購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批後,交予財務部稽核、備案。
2.4.2年度需求預算批准後,各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程式進行招標。
2.4.3採購人詢價後,填寫“年度採購物資流轉單”,逐級審批後,交予財務部備案。
2.4.4“年度採購物資流轉單”獲批准後,採購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程式流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度採購進行過程中,採購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高於市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。
2.4.6應年度採購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。
四、備案
1採購結束後,採購人應將採購單、採購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料影印兩份,原件交予財務部稽核、付款,一份影印件留存本部門,一份影印件連同供應商主體證明材料、聯絡方式交予公司法務保管。
2法務人員接受採購相關材料時應要求採購人填寫材料接受清單,按照採購所屬專案進行歸檔,以便日後查詢。
五、採購紀律
1採購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的採購記錄及對賬工作。
2採購人行為規範
2.1採購人員應嚴格按照本制度進行採購作業,採購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。
2.2若採購人員違反本制度進行採購作業或沒有及時備案導致採購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予採購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3採購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。
外協外購管理規章制度6
一、目的
為了進一步加強公司制度管理,健全企業採購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證採購工作的正常化、規範化,特制定此制度。
二、工作程式
(一)採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購,需求時填寫《物品申請單》;
4、原材料及裝置的請購由各子公司或部門自行負責採購,需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》,入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼,送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次採購在金額在2000元以上的,有兩名採購人員一同進行採購,單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。
(二)採購申請
1、需採購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處;原材料及裝置的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部稽核。
2、採購之前,採購經辦人進行統一彙總採購原則。
3、緊急採購時,由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣,以便及時處理。
4、若撤銷採購,應立即通知綜合辦公室或採購人員,以免造成不必要的損失。
(三)採購流程
1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及裝置的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行稽核,稽核後報分管負責人或總經理審批後,方能給採購人員進行採購。
3、採購物料定單和採購裝置必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。
(四)採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好採內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對帳工作。
(五)採購方式
1、集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行,並對供應商評審。
(六)採購實施
1、《物品申請表》批准簽字且到財務部備案後,辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、採購人員按核准的《物料申請表》或《採購定單》”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和裝置由進料檢驗部門或裝置申請部門驗收後合格,才能辦理入庫手續。
(七)採購付款方式
1.物品採購無論金額多少,一律由經辦人簽字,部門負責人簽字,財務經理稽核,總經理核准簽字後方可報銷。
2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)採購經辦人行為規範
1.採購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要採購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的,財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核准後實施。
五、附購採購流程圖:
外協外購管理規章制度7
為加強對單位採購活動的內部控制和管理,防範採購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動,包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。
4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。
5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。二、採購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意後,定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後,每月統一提出申購計劃,先報分管領導稽核,然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元(含)以上或批次2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須透過政府採購途徑購買;單項2千元以下或批次2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,可以自行購買,並索要正式、合格發票。
對小額零星採購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低採購成本。
4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同,然後由法律顧問稽核,報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核,並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換,防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案,包括:採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程式,並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。