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公司經營工作計劃

公司經營工作計劃9篇

  人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們的工作又將迎來新的進步,寫一份計劃,為接下來的工作做準備吧!那麼你真正懂得怎麼制定計劃嗎?以下是小編幫大家整理的公司經營工作計劃,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

公司經營工作計劃1

  目前,物業管理公司負責集團在z投資主要專案之一的投資廣場的物業管理及配套z公寓的經營,廣場在硬體環境上確實是z一流的,已成為z的標誌工程及形象代表,而物業管理作為主要的軟體環境,也需要高標準、高水平,兩相結合使投資廣場成為真正的一流物業。

  在目前的基礎上,茲有相關計劃如下:

  一、明確管理結構,清晰管理層次,使各項管理權責分明,合理有序

  首先是物業公司的地位,按實際情況的需要以及地產與物業管理

  之間的關係,物業管理行業的普遍慣例,物業公司隸屬房地產公司,作為房地產公司下屬專門從事物業管理的獨立機構,這樣的結構專業對口,兩用其利,上下呼應,在現階段無論對地產開發還是物業管理都十分有利。

  其次應以委託合同或其它法律形式明確投資廣場業主方(z公司)與物業公司的聘用委託關係,以及規範第二業主(租戶、使用人)與物業公司的間接委託關係。

  物業公司內部的架構,目前嚴重失調,應在精簡、實用原則下,建立現代企業所必須具備的機構。按目前的情況,急需建立的職能機構如綜合管理部(行政、人事、質量管理),營銷企劃部(企業ci與企業文化策劃、宣傳、營銷),再完善和規範財務計劃部(負責會計核算、出納、倉管、成本控制管理),另外將投資廣場物業管理與z公寓的經營管理按職能各自成立一個管理處,z公寓是作為物業公司向業主方承租經營的物業,由"z公寓管理處"按商務酒店模式進行管理,而"廣場管理處"則為包括公寓在內的所有投資廣場的物業提供全面的物業管理方面的服務。"投資廣場管理處"與"z公寓管理處"作為物業公司兩個獨立部門,公司"三部"(財務、綜合、營銷)作為公共服務部門,負責全公司(包括"兩處")的相關職能管理。公司對"兩處"按各自特點進行考核管理:廣場管理處以客戶滿意度和整體發展作業績考核依據,公寓管理處以營業狀況做業績考核依據。

  這樣,即形式物業公司與房地產公司的建屬關係,與業主方(z公司)的聘任委託關係,與租戶的間接聘任委託關係(透過業主方進行)的明確層次;物業公司內部再形成"三部""兩處"的事務管理與事業管理、服務與經營(物業管理與公寓酒店經營)各職能明確的格局,權責、利分明,便於控制和規範。

  二、建立系統的動作管理模式

  無論是物業公司的整體運作,還是各部門的管理,都需要有一套統一、系統的模式來規範、協調和實施控制,這是現代企業管理得以成功運作的基本系統要求。

  物業管理和公寓酒店管理在當今都是較為成熟的行業,有整套的理論支援,有很多歷經成功檢驗的成熟經驗,有無數成功條例可供借鑑。在結合實際的基礎上,參照這些成熟的經驗來制定各項運作管理規範。建立一套系統的模式,這樣形式高起點、高標準來創造高水準,可以得到事半功倍的效果。

  這也是物業公司急待解決的問題。

  三、加強日常管理工作

  在日常的基礎管理中,充分彩各種現代管理方法和技術,如普通應用於服務行業的計劃目標管理、全面質量管理、ci體系管理和協調、激勵管理等。

  根據iso9001質量保證與管理國際標準中有關服務行業的要求,將各項管理工作的每一項細節形式標準化檔案,在物業管理標準化之路,這也是行業發展的趨勢。

公司經營工作計劃2

  20xx年是公司加快調整最佳化業務結構,謀求企業生存與持續經營的關鍵年,公司必須以創新的思維和改革的精神開展各項工作,20xx年主要工作目標是:控成本,降費用;抓安全,提效益;調業務,促轉型;保生存,謀持續經營;在多經改革及規範經營的環境下,尋求新的持續經營機遇,謀求新的生存經營方式。

  一、經營目標管理

  根據20xx年經營目標完成情況,考慮到多經改革、業務調整和成本上升等因素,20xx年各部門營業收入力爭完成××萬元,成本費用控制×××萬元,營業利潤力爭完成×××萬元。

  各部門要緊緊咬定目標不放鬆,深挖潛力,苦練內功,提升服務功能,提高經營質量,確保順利完成20xx年各項經營管理目標。

  二、牢固樹立安全理念,全力以赴打造本安環境

  (一)公司的安全生產目標

  不發生人身死亡和重傷事故,實現人身事故“零”的目標; 不發生特大、重大事故及主要裝置嚴重損壞事故; 不發生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故; 不發生同等及以上責任的重大交通事故;不發生環境汙染事故及重大環保糾紛事件; 不發生職業健康危害事故。

  (二)主要保障措施:

  深化安全宣傳教育,從企業發展的大局出發,致力於安全文化建設。要從關心員工生命的高度出發,全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“內容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”為原則,尋求更加有效、實用的安全宣教形式,強化安全理念教育,不斷引導全公司員工擺正安全與生產的關係,固化“安全第一”的安全理念,積極營造我要安健環的良好氛圍。

  強化安全監察力度,要進一步維護安全監察的剛度,以打造本質安全性企業為主線,建立高效完善的安全管理和控制體系,並抓好安全管理各項措施的落實,要俯下身子,盯在現場,把握關鍵環節,認真排查隱患,切實解決現場實際問題,做到安全生產指揮在現場,隱患排查發現在現場,整改措施落實在現場,確保生產現場安全監管不失控。

  繼續深入開展建立優秀班組活動,夯實安全生產管理基礎,規範班組基礎管理,切實提高班組綜合管理水平和安健環管理績效。繼續做好班組的檢查與輔導工作,遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則,對活動開展情況實時監督,確保各班組切實、有效開展創優活動。

  三、以人為本,加強人才隊伍規劃與建設

  (一)從戰略的高度加強人才隊伍規劃與建設

  著眼長遠,立足當前,對公司現有人才結構進行全面調查分析,科學制訂適應公司持續經營的中長期人才隊伍整體規劃,在用好公司現有人才的基礎上重點培育和引進急需的新型專業人才,全面提高員工隊伍的整體素質,為提升公司核心競爭力和創新能力做好人才儲備。

  以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念,從“尊重人才、激勵人才、培養人才、關心人才”出發,將“以人為本”的思想貫穿於人力資源管理和人才資源開發的全過程。除了貫徹落實公司現有績效管理政策外,要建立一整套“事業留人,感情留人,政策留人”的用人機制,透過學習上提供機會、工作上給予平臺、薪酬上公平回報、文化上情感關懷、生活上處處善待、政治上組織關愛等具體措施,穩定隊伍,留住骨幹;敞開渠道,鼓勵員工積極為公司發展獻計獻策,調動他們的才幹,發掘他們的`潛能,只要有利於公司的發展壯大,有利於提高經濟效益,按貢獻大小給予不同的獎勵,充分發揮員工的主觀能動性和積極性,增強員工的歸屬感和成就感,促進人才成長為企業發展的主力軍;生活上要多關心員工,善待員工,盡力解決員工的後顧之憂,滿足員工物質文化生活需要,切實提高員工主體地位,讓員工真正感到企業的人文關懷,自覺為企業分憂、出力。

  (二)創新勞動用工管理,探索勞動用工新模式

  面對多經企業改革發展的新形勢、新任務、新要求,公司在用工理念和方式上都需要不斷創新,要在執行落實國家、省的有關法規政策以及集團公司用工管理要求的前提下,大膽探索符合實際的勞務用工的新途徑,積極研究勞務派遣、業務委外承包等經營方式,實現用工模式的新突破,以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題,並達到用工精細化管理的目標。

  一要縝密策劃,積極探索新的勞動用工方式。要著眼全域性,以穩定為前提,著重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產效率等要素為基點,積極探索與本公司發展戰略相適應的又符合精益管理方針的勞動用工方式,合理規劃勞務派遣員工、勞務工程承包員工和在冊員工的比例,逐步調整勞務用工結構,形成科學高效的勞動組織體系。

公司經營工作計劃3

各位股東、股東代表:

  20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本著“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:

  一、生產經營計劃(草案)

  (一)外銷氣量:181500萬立方米。

  (二)營業收入:198070萬元。

  其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。

  (三)總成本費用:159948萬元。

  其中:1、原材料:121150萬元;

  2、輸氣成本:26771萬元;

  3、其他業務成本:754萬元;

  4、管理費用:6017萬元;

  5、財務費用:3831萬元;

  6、銷售費用:320萬元;

  7、營業稅金及附加:1105萬元。

  (四)投資收益:447萬元。

  (五)利潤總額:38569萬元。

  (六)稅後利潤:32784萬元。

  (七)大(維)修、更(技)改專案計劃:其中:1、大(維)修專案:計劃費用1100萬元。其中:

  (1)大修專案:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。

  (2)維修專案:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產執行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。

  2、更(技)改專案:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網路視訊會議(系統裝置部分)、智慧巡檢資訊系統、西安基地動力中心搬遷改造等專案,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的專案共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批准後實施。

  3、上年度結轉專案:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。

  (八)主要技術經濟指標:

  1、輸差±2%;

  2、裝置完好率≥98%;

  3、洩漏率<3‰;

  4、裝置保養對號率100%;

  5、氣款回收率≥98%;

  6、全年實現安全生產無重大責任事故;

  7、主幹線斷氣時間≤36小時/次。

  二、固定資產投資計劃(草案)

  20xx年擬安排固定資產投資專案30項(含暫定專案),共計投資86112萬元。其中:續建專案11項,擬投資28602萬元;新建專案9項,擬投資50660萬元;前期專案10項,擬投資6850萬元。具體專案進度及投資安排如下:

  (一)續建專案

  1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)

  截止20xx本文來源:文秘公文網http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

  20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩餘工程,計劃投資1300萬元。

  2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程初步設計、施工圖設計、部分物資採購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的徵地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

  20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

  3、西安排程指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)

  截止20xx年底已完成工程設計、專案報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩餘主體施工及配套裝置、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。

  4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。

  5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。

  6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

  壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。

  7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計等前期準備工作,並於年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。

  8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

  截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地徵地、cng加氣站壓縮機採購;完成1400餘使用者入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

  20xx年計劃安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800餘使用者入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。

  9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

  截止20xx年底已完成專案可研及核准相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬元。

  10、影片監控專案(工程投資538萬元)

  截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩餘10%工程量。計劃投資52萬元。

  11、西安排程控制指揮中心(工程投資20xx萬元)

  截止20xx年底已完成專案可研編制。累計完成投資10萬元。

  20xx年計劃安排:完成裝置採辦整合招標。計劃投資1600萬元。

  (二)新建專案

  1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道複線工程(工程投資40117萬元)

  截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。

  該專案已獲省發改委核准。20xx年計劃安排:完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資37062萬元。

  2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)

  20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣專案)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核准報批,開始工程設計。累計完成投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計並建成投運。計劃投資1568萬元。

  6、天宏矽業供氣專案(工程估算投資950萬元)

  截止20xx年底已完成可研及核准手續上報,開始工程設計。

  20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。

  7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)

  截止20xx年底已完成可研,並將相關材料報規劃、土地等部門審批,辦理專案立項手續。累計完成投資20萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。

  (三)前期專案

  1、西安至商州輸氣管道工程(待比選專案)

  截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選專案)

  20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程

  20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資500萬元。

  4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

  截止20xx年底已完成可研編制及專案核准,開始工程設計。累計完成投資2300萬元。

  20xx年計劃安排:開展工程設計。計劃投資3000萬元。

  5、漢中cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  6、安康cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  7、商洛cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成專案可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  8、榆林cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成專案可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議透過。現提請公司股東大會審議

公司經營工作計劃4

  自計劃經營部正式成立以來,在公司領導大力支援、各部門的積極配合下,緊緊圍繞公司確定的工作思路和目標,較好地履行了部門職能,積極發揮了部門作用,認真協調各部門間的工作關係,進一步強化內部管理,確保了計劃經營部事務及各項工作的正常執行,為公司整體工作目標的實現發揮了應有的作用,現將計劃經營部工作總結如下:

  一、 加強部門管理,落實崗位責任

  20xx年6月計劃經營部正式成立,現有員工8人,建立了分工明確、責任到人的部門的組織機構。

  1、 制定了進一步明確了部門員工工作職能、崗位工作職責以及工作紀律和要求等,很大程度上促進了工作作風的提升;

  2、 建立和落實了例會制度,形成了每週例會和每月例會制度。 加強了部門文化建設。工作上,大家相互交流,互幫互助,分享各自的經驗和知識。透過分享和內部培訓,不僅對自身掌握的知識進行了總結,而且對部門人員的能力提升也做出了貢獻。

  二、 認真做好部門工作,切實做到執行有力。

  自計劃經營部成立以來,我部門切實把搞好公司安排的工作做為一項重要職能,全力保障各項工作的正常推進,先後完成了以下工作:

  1、 完成公司本年度工程總體計劃及進度計劃下達;

  2、 完成公司本年度工程二次目標分解下發執行工作;

  3、 完成每週進度計劃分析調整工作;

  4、 完成了本年度竣工工程結算工作及各工程增補報價工程;

  5、 並對已完工工程做經營成本分析;

  6、 建立了各項計劃經營資料報表,如年報、月報、週報等,隨時瞭解工程進展情況;

  7、 完成了計劃經營事務管理流程標準的建立;

  8、 建立了計劃經營部門各項工作考核制度。

  三、 樹立大局觀,認真協調公司部門間的工作。

  計劃經營部作為公司的一個協調部門,需要有大局觀,在自身的不斷努力和公司各部門的積極配合下,按計劃推進了以下工作:

  1、 全力協調與配合公司各部門,按計劃穩定高效的完成現有工程專案的正常運作;

  2、 充分發揮牽頭作用,按計劃推動工廠生產及工程專案之間的聯動有序的施工;

  3、 認真履行部門職能,經過嚴謹的前期稽核,科學的管理工程經營運作工作;

  4、 積極發揮計劃管理職能,把握各工程進展按既定目標實施,努力加快公司資金的週轉效率,提高了公司資金的利用率。

  四、 20xx年度工作的初步設想

  20xx年,計劃經營將按照“運轉有序、協調有力、督辦有效”的標準,充分履行部門職能,發揮“助手”作用,嚴格落實各項規章制度,積極協調部門工作,切實加強內部管理,確保各項工作任務的圓滿完成。

  1、加強學習,彌補工作經驗上的不足。從加強業務知識、業務技能的學習入手,提高本崗位的業務水平和技能,更好的為公司、領導做好協調組織工作。

  2、繼續加強和改進協調工作方式,充分發揮計劃經營部協調職能。從改進工作方式入手,首先安排好既有工程的有效開展,同時做好新工程前期施工準備,有序協調新老工程在施工環節的安排,使得各工程平穩有序的得以進行。

  3、落實好公司經營方針,控制各工程資金有效利用。依照各工

  程二次目標分解所制定的計劃,嚴格控制各環節,使得工程成本得到有效控制。

  4、進一步提高全域性觀、長遠觀,充分發揮“助手”職能,努力配合公司領導規劃好公司的長期發展。在公司領導正確領導和各部門鼎力協助下,計劃經營部將積極進取,開拓創新,充分發揮公司領導賦予的職責,為公司的發展壯大做出新的更大的貢獻。

公司經營工作計劃5

  時間過得真快,轉眼間我們就迎來了嶄新的一年。在今年,總公司經營班子繼續團結和帶領全體員工,以“增創優勢,增產增收,穩健管理,穩步發展”為主題工作目標,全體員工發揚開拓、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實幹的工作作風,使總公司業務、效益穩步上升,圓滿地實現了全年工作目標,保持了公司持續、穩定的發展態勢。

  一、主要目標

  主要完成經濟指標主要完成經濟指標(xx~xx月)實現產值:xx萬元,比去年同期增長xx%,超額完成全年計劃指標;上繳稅收:xx萬元,比去年同期增長xx%,超額完成全年計劃指標;實現利潤:xx萬元,比去年同期增長xx%,超額完成全年計劃指標。

  二、工作業績

  主要體現在業務拓展、施工管理、內部管理和精神文明建設四方面:

  (一)以業務為龍頭,穩拓業務,穩增效益,穩步推進在總公司領導的帶領下,業務發展部人員頂著競爭激烈的壓力,迎著招投標工作難度加大的困難,繼續加大業務工作力度,主動出擊,積極溝通客戶,及時把握市場變化的脈搏,注意分析、積累和總結經驗,積極參加省、市、區招標交易中心公開招標及業主自行組織招標的邀請投標專案,業務參與拓寬至等地,使公司爭取到更多的中標工程業務。

  (二)以專案施工管理為重點,加大力度,提高整體素質和管理水平

  1、嚴抓質量安全和文明施工,確保文明施工安全生產和施工創優今年公司新開工面積達萬xx㎡,在建工程面積萬xx㎡,竣工面積萬xx㎡。在工程施工管理中,質安部緊緊圍繞總公司“”的管理思路,在保證創優工作的同時,時刻緊緊把住“質量安全生命線”,積極開展安全生產周和百日安全無事故活動,抓好部門和專案例會制度、監理每週檔案制度、監理員日誌制度、業務培訓制度、監理員資金監控制度的有效落實,毫不鬆懈地抓好專案施工管理工作。

  2、完成隊伍資質就位,開展風險評級和資審備案今年上半年,公司進一步加大了總公司施工隊伍的資質重新就位的工作力度,經過對申報資質就位資料進行認真細緻地初審、複審和最後的批准申請、確認簽字後,總公司年度施工會議上公佈了各施工隊伍及其負責人的重新任免,較好地完成了隊伍清理和重新就位的工作。

  3、透過iso質量認證體系版的換版和監督複查今年xx月份,按貫標換版工作計劃,透過對屬下有關處隊和主要在建工程專案部的貫標輔導和考核審查,使之同時建立和完善了質量管理體系,順利透過廣東質量認證中心的檢查。隨著此後運作中的持續改進和調整,管理體系日漸完善和成熟,總公司順利通過了認證中心xx月份的監督複查。

  4、加強工程專案資金使用的管理為加強對各工程專案的監控管理,保證施工進度和資金劃撥的均衡適度,經業務部門商討研究,分別制發了施工隊伍專用的《資金登記專用簿》和監理員專用的《專案資金使用記錄薄》。

  透過監理員對照工地的安全、質量、進度、文明施工等相關管理制度執行情況對專案部的領款進行審批,做好資金使用登記,嚴格掌控工程款項支出流向,在加強資金管理、規避經營風險工作中取得了一定的成效。

公司經營工作計劃6

  根據公司董事會確定的公司3年中期發展規劃,20xx年公司經營管理工作指導思想是:精心佈局,創新發展,穩鍵經營,預防風險。總體工作思路是:圍繞“外銷穩定增長、內銷超常規發展”戰略目標,以市場為導向加快技術、產品創新步伐,以流程管理為依託, 實日常生產運營管理基礎,預防控制批次品質風險和壞帳風險,以目標管理為支撐清晰內部經營責任主體,以績效考核為手段,建立清晰公正的內部經營績效考核評價體系。

  一、20xx年經營目標

  銷售總額計劃39,000萬元,同比增長80%,銷售毛利率21.5%,費用率8%,內部考核淨利潤計劃4000萬元,同比增長65%(內部考核利潤計劃4000萬元,合營業務淨利潤500萬元)其中:

  1、海外事業部,銷售計劃20,000萬元,內部考核利潤2100萬元;萬元;

  2、國內事業部,銷售計劃12,000萬元,內部考核利潤1200萬元,(其中,大客戶部銷售計劃4200萬元,內部考核利潤420萬元,渠道銷售部銷售計劃6500萬元,內部考核利潤650萬元,網銷部銷售計劃1300萬元,內部考核利潤計劃130萬元)

  3、重慶合智思創,銷售計劃總額30000萬元,其中:自營對外銷售計劃4000萬元,內部考核利潤600萬元(不含8%內部轉移利潤)

  4、合營業務,銷售計劃3000萬元,淨利潤500萬元。

  二、主要工作思路

  1、理順內部經營架構,清晰經營責任主體

  1)以市場訂單為導向,建立內部模擬市場經營主體,20xx年公司下轄海外事業部、國內事業部、重慶合智思創實業公司三個內部經營主體(利潤中心)本部工廠和供應鏈管理部二個成本控制中心。

  2)以年度經營目標和目標成本管理為核心,制訂內部轉移結算成本(考核價)價,實施“年度銷售、內部虛擬考核利潤和銷售回款”內部加工費收入、目標成本/目標費用支出“主要經營目標管理;實行內部訂單責任管理,建立經濟責任追究劃帳制度。

  2、改善經營管理工作方式 ,下移經營管理重心

  1)調整決策層工作重點,20xx年公司經營管理委員會成員的工作重點轉移到“新產品戰略規範和開發、市場策略研究分析、重點客戶開發及跟蹤、成本管理及績效評價考核、產銷計劃管理流程最佳化、經營風險管理 控制“六個方面。

  2)重點細化市場分析策劃、促銷支援、供應商開發基礎評估、物料品質成本控制,製程品質管理和產銷計劃銜接工作,扶植培養海外銷售、國內銷售、本部工廠、重慶合智思創和供應鏈管理部等二級經營管理團隊,構建內部日常經營管理工作職業化運作基礎。

  3)完善內控基礎管理框架,儘快制定並實施“銷售訂單及產銷計劃管理、存貨管理、費用管理、資金管理“基礎管理流程檔案,完善日常營運工作流程管理、物流、資金流基礎管理,重點預防控制批次性質量風險和壞帳管理風險。

  3、調整營銷工作思路, 大膽佈局穩鍵經營

  1)從公司戰略發展高度,實施企業經營管理工作適時轉型,20xx-2011年第一個5年是公司初創成長期,經營的核心戰略是“總成本領先:20xx-2016年是公司的快速發展期,我們必須以市場需求為導向,從產品(Product)價格Price、渠道Place、促銷Promotion四個方面,實施經營戰略從“總成本領先戰略”向“差異化經營戰略”轉型。

  2)產品(Product)策略,以品質效能可靠,外觀包裝美觀大方為目標,從外觀結構、包裝和效能差異化入手,抓好新產品和國內市場產品規劃,由技術開發部牽頭,協同海外事業部、國內事業部制訂並實施年度產品開發計劃,對新產品開發計劃實行專案化管理。針對內銷終端市場需爾特點,在現有海外BH、BSH、BT、BCK系列OEM產品基礎上,定型內銷自主品牌終端產品,高“紡錘型”產品銷售結構,提升高毛利產品銷售佔比,形成“2:6:2”低、中、高“紡錘型”產品銷售結構,提升高毛利產品銷售佔比。

  3)價格(Price)策略,深度關注配件型電子產品市場需求週期短、功能結構新和價格敏感度相對較低的特點,瞄準國內中高檔知名品牌,實施中等偏上的總體產品定價策略(國內市場定價要偏高/國外市場定價中等),同時考慮區域消費購買力的差異和不同銷售通路(渠道代理/賣場及消費電子連鎖/網銷)在價格策略上的細分,保持適度的區域/銷售通路的產品及價格差異,努力實現“低檔保本、中檔跑量、高檔樹牌”的銷售戰略目標。

  4)渠道(Place)策略,一是基於海外OEM/ODM訂單式銷售特點,出口銷售點放在產品品質、交期保障和客戶結構的最佳化,確保海外出口的穩鍵增長;二是國內銷售渠道佈局為超級賣場及專業消費電子連鎖(大客戶部)、傳統代理商渠道(渠道部)、網銷部和模組配件銷售,以產品和價格為載體,實現大客戶“品牌扛價盈利”代理商“跑量盈利”和網銷的“推廣直銷盈利”模式的合理功能分工。

  5)促銷(Promotion)策略,堅持“差異化”經營戰略,策劃“產品、價格、渠道”組合促銷,整合銷售傳播,精耕細分市場,儘快落實內銷市場的“產品定型/包裝、區域核心代理商網路”基礎佈局,以品牌推廣、廣告促銷為手段,充分整合超級賣場 的“禮品贈送”搭售(國美/蘇寧合作方)資源,以維護代理商利益為出發點,制訂系統清晰的渠道代理“利益捆綁”銷售政策,按產品分類、以銷量和回款為核心,實施終端統一定價,推行對代理商“月返+季返+年度獎勵”的經銷商盈利模式。

公司經營工作計劃7

  20xx年,在湖南高新創業投資集團的領導與支援下,湖南高新縱橫資產經營公司正式成立。20xx年,是夯實基礎的一年。這一年,公司構建起了完整的公司架構,明確了工作宗旨,完善了公司制度,規範了工作流程,吸納了新鮮血液,為進一步實現集財富管理和特色實體經營於一體的優秀資產管理公司的目標奠定了堅實的基礎。

  20xx年,則是我們揚帆起航的一年。公司將繼續圍繞“以專案運營為中心,完善公司管理,加強員工思想道德和專業能力建設”的“一箇中心,兩個基本點”的工作方針,加強專案的監管力度,提高公司的增值服務能力,確保國有資產保值增值,不斷提高資產經營規模,促使經濟效益和社會效益雙豐收。同時充分調動員工的積極性和參與性,培養員工分析能力,增強市場判斷力,在規範完整的公司制度指導下又快又好的開展各項工作。

  一、 指導思想

  秉承集團“服務科技,發展高新,促進新型工業化”的企業宗旨,繼承集團“寬容相容、誠實求誠、清新創新”的企業文化,結合本公司的具體實際情況,提出了“以專案運營為中心,完善公司管理,加強員工思想道德和專業能力建設”的“一箇中心,兩個基本點”的工作方針。

   二、 工作目標

  一箇中心:

  1、 一方面經營好集團公司劃撥到經營公司的股權資產,確保資產的保值增值;另一方面重點運營管理好公司旗下的債權資產,保障投資企業的健康發展。

  兩個基本點:

  2、 不斷健全公司各項規章制度,規範化管理,提高工作效率。

  3、 加強業務培訓,提高團隊工作能力和效力。

  其他:

  4、 完成集團公司交辦的其他任務。

  三、 具體工作

  截至到20xx年5月,公司已開展的工作主要集中在以下幾個方面:

  (一)以“專案運營”為中心,加強專案管理,實現資產增值

  創業投資在創業企業或專案中所佔股份比例一般都小於30%,所沉澱的資產管理不同於一般的“資產管理”,目前,創業投資的資產管理在行業內還難以找到一個成熟可行模式。如何走出一條有特色、有價值、有錢途的資產經營之路一直是我們不斷追求的目標。目標是清晰的,而道路卻是曲折的。創業投資的資產管理其實是一個“潤物細無聲”的過程,是需要“慢工出細活”的過程,更需要我們經常與企業高管進行溝通協調,需要幫助企業高管在企業戰略、經營計劃、融資計劃、內部管理等方面提供增值服務,從而幫助企業實現更好的經濟效益和社會效益。企業發展了,效益上去了,我們的資產就增值了。

  在對集團授權經營的漢升機器、超氏資訊、源科高新三個股權投資專案和瀏陽福星一個債券投資專案中,公司始終致力於透過構建完善高效的溝通協調機制,多渠道、多方式幫助企業進行戰略佈局,以戰略投資者(而不是財務投資者)的角色,向企業提供增值服務。

  1、超氏資訊增資擴股成功,股權資產增值2、24倍

  20xx年3月29日,在河西時代帝景大酒店,超氏與湖南高新縱橫資產經營有限公司、江蘇華控投資公司、江蘇為民投資合夥企業、長沙方誠投資合夥企業四家戰略投資機構簽訂戰略投資協議。作為啟動上市的第二年,此次戰略投資簽約儀式的成功舉辦,使超氏在融資道路上跨出了強而有力的一步,對超氏的擴張發展以及上市準備工作給予了一定的資金支援。同時,我公司有望在此次投資到位後收回500萬元債權及利息。

  我集團公司的政府背景以及行業信譽,在引導江蘇的戰略投資過程中發揮了重要作用,本次增資擴股價格為3、36元/股,與我公司的初始投資成本1、5元/股相比,股權資產增值2、24倍。

  2、漢升公司銷路拓寬,今年有望銷售4000多萬元

  漢升始終致力於產品研發與製造,這不可避免的造成了銷售環節的忽視,“銷售難”的問題也制約了漢升進一步的發展擴張。我們在該問題上與漢升進行深入溝通探討,共同尋求解決的途徑和辦法。20xx年3月,湖南漢才裝置銷售有限公司成立,專門銷售“漢升HS系列”商業捲筒紙膠印機產品。這標誌著漢升開始將資源投入銷售市場,在“研、產、銷”分離的發展戰略邁出了重要一步。未來,漢升計劃建立研究院,而這一切的措施都源於漢升研發、製造、銷售專業化分工協作的發展思路。

  此外,漢升公司產品進入了政府採購目錄,申請國家工信部專案扶持資金500萬元,目前已經完成專案答辯,今年有望銷售2臺裝置,實現銷售收入4000多萬元。

公司經營工作計劃8

  緊張忙碌的20xx年工作事宜已悄然結束,在過去的一年中經營部在公司領導的高度重視和正確領導下,在我司各職能部門和司屬個單位的大力支援和密切配合下,認真執行公司有關規定和決策,努力提高自身業務素質,促進部門內務管理規範化,全力配合公司導向決策,積極拓展了各項業務管理工作,從中不足唯有依靠本部自身承攬、公開中得專案業績還是寥寥無幾。20xx年,新的一年已經到來,經營部將集思廣益結合實際制定的詳細、具體的計劃和分工,責任到人,各司其職,努力提高我們部門員工的業務水平及責任感,牢牢抓住以人為本這一基則發揮人的積極性和創造性,打造出經營部不一樣的未來。

  20xx年經營部各項工作工作簡要回顧

  20xx年,在經營部全體人員的努力下,思想穩定團結,各項管理制度不斷完善,實現了經營各項工作積極有序地發展,保證了我公司的經營能力逐步提高。

  一、承接任務情況

  20xx年公司承接工程共13個,承接合同額約27000萬

  元;具體有:

  二、合同管理方面情況

  20xx年在合同管理方面總的執行情還是不錯的基本上做到了先簽合同後進場,不籤合同不進場原則,合同簽訂執行合同審批表程式,經各專案部門審閱批准後執行合同簽訂,在不同程度上規避不籤合同存在的潛風險,但也存在很

  多不足與問題:

  在分包合同管理上:①曾出現下屬分公司、專案部先施工(購銷)再簽訂現象;②分包合同的起草會籤時間過慢;③勞務分包還未能有效的全部實行起來,較大專案且已經建立起勞務分包協議。

  三、公開招投標方面

  20xx年公司開具建築工程招標專案介紹信98項,公司自投公開招投標專案 23只(包括鄉鎮、部門招標),報名未投16只(區招投標5只,鄉鎮、部門11只),外借59只(包括鄉鎮、部門招標,本地區及外省地擬標的房間、市政、裝飾專案),公司中標專案6只。

  存在的不足之處即20xx年公司未中得公建市政專案。原因之處市政專案叄級資質市區公開招標數量少,基本以圍標形式多,也少不了自身的原因。

  20xx年工作努力的方向與目標

  針對上一年經營科存在的一些薄弱環節,結合公司年度工作目標,20xx年經營科工作思路及重點可用“三句話”概括,那就是工作要“用心”,管理規劃要有“信心”,管理團隊要“齊心”。

  一、工作要 “用心”

  1、20xx年對我們經營科來講是一個結算年,公司大部分工程進入收尾階段,將先後有八個工程要進行結算。

  2、針對上一年中出現的,分包合同起草會簽過慢現象,經營科將在今年重點改進,要做到及時有效。

  3、製作標書方面,上一年度中出現一隻專案標書上製作錯誤,導致專案投標廢標,今年“細心”將是經營科必須強化的一個重要因素,做到投標書零失誤。

  二、管理規劃要有“信心”

  1、20xx年按照公司的年度目標,進入市場承接任務,有選擇的參與市場招投標,進行市場競爭;要與兄弟單位比實力、找差距、迎頭趕上,為公司的下一步發展墊定基礎。以前公司從來沒有參與過市場上億專案需要技術標的正規招投標,一旦參與無論中標與否,“信心”將是經營科下一步必須加強的。

  2、今年力爭與材料、專案部一道建立二個重要“信

  息庫”,一是合格勞務分包商資訊庫;二是較為完善的內部價格資訊庫,包括勞務、專業分包、材料裝置等要素資訊。有了以上資訊庫,可為勞務、分包的選擇提供資訊平臺,也可為內部專案成本考核、投標報價提供可靠依據。 三、管理團隊要有“齊心”

  俗話說得好,“人心齊,泰山移”,一個團隊如果沒有凝聚力,將是一盤散沙,豪無戰鬥力可言。20xx年我部門經過

  人員調整,各成員的職能分配上存在著磨合期,20xx年團結部門成員都將以身作責,發揚團隊精神,切實落實各項部門規章制度。

  展望20xx年,在繁榮的市場和良好的發展機遇面前,我們感到的是更大的挑戰,我們將以更加積極的心態,匯聚所有經營部人員的力量,積極進取、努力奮發,用紮紮實實的工作迎接公司更加光明燦爛的明天。

公司經營工作計劃9

  時間過得真快,轉眼間我們迎來了全新的一年。今年,總行管理團隊繼續團結帶領全體員工,以“創造優勢、增產增收、穩健經營、穩步發展”為主題。全體員工發揚開拓敬業的企業精神和實事求是、艱苦奮鬥的工作作風,使總行的業務和效益穩步上升,成功實現了年度工作目標,保持了公司持續穩定的發展態勢。

  一、主要目標:

  主要經濟指標主要完成經濟指標(1月至11月)。產值1萬元,比上年同期增長%,超過年度計劃指標;上繳稅金:1萬元,同比增長%,超過年度計劃目標;實現利潤:1萬元,同比增長%,超過年度計劃目標。

  二、工作表現

  主要體現在業務發展、施工管理、內部管理和精神文明建設方面:

  (1)以業務為龍頭,穩步拓展業務,穩步提高效益,穩步推進在總行的領導下,業務拓展部的工作人員在激烈的競爭壓力下,面對招投標的困難,繼續加大業務工作力度,主動出擊,積極與客戶溝通,及時把握市場變化的脈搏,注重分析、積累和,積極參與省、市、區招投標交易中心的公開招投標和業主自行組織的招投標專案。

  (二)以專案建設管理為重點,加大力度提高整體質量和管理水平

  1、嚴格把握質量、安全、文明施工,確保和文明施工的優良施工。今年公司新開工面積、在建工程、竣工面積均為萬平方米。在專案施工管理中,質量安全部緊緊圍繞總公司的管理理念,在確保卓越的同時,始終保持質量和安全的生命線,積極開展安全生產周和百日安全無事故活動,特別注重定期安全檢查的有效實施

  2、完成團隊資質定位、風險評級和資質審查備案。今年上半年,公司進一步加大了對總行建設團隊資質的重新定位力度。總行年度建設會議經過認真初審、複審和最終審批申請、確認和簽字後,宣佈各施工隊及其負責人的任免,並很好地完成了隊伍清理和重新定位工作。

  3、透過iso質量認證體系版本的版本變更和監督評審。今年1月,根據版本變更工作計劃,透過相關下屬團隊和在建重大專案的指導和考核,質量管理體系同時建立和完善,並順利透過廣東省質量認證中心的檢查。隨著此後執行中的不斷完善和調整,管理體系逐步完善和成熟,總行於7月份順利通過了認證中心的監管和複審。

  4、加強專案資金使用管理為加強各種專案的監控管理,確保施工進度和資金分配的平衡和適度,經業務部門討論研究,制定了施工隊《資金登記專用簿》和監理《專案資金使用記錄薄》。

  透過監理對專案部根據施工現場安全、質量、進度、文明施工等相關管理制度的執行情況進行催收的審批,資金使用登記良好,專案支出流程得到嚴格控制,在加強資金管理、規避業務風險方面取得了一定的成效。