銀行安全大檢查自查總結
隨著社會不斷地進步,報告有著舉足輕重的地位,不同的報告內容同樣也是不同的。那麼報告應該怎麼寫才合適呢?下面小編給大家帶來了銀行安全大檢查自查總結(精選27篇)僅供大家參考借鑑,希望可以幫助到大家。
銀行安全大檢查自查總結1
一、健全組織,強化領導
為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過場
成立清查小組,局領導要求認真學習檔案精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查,及時自糾
按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務稽核——分管領導稽核——領導審批的審批程式執行財務報銷制度。
2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零並登出。
3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章儲存在安全地方,並且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。
4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。
5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。
6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。
7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規範,財政資金稽核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,並針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。
銀行安全大檢查自查總結2
為貫徹落實市聯社案件專項治理工作,本人認真學習和領會了《關於落實案件專項治理採取有效措施防範銀行案件風險的通知》(銀監通[XX]6號)、《關於加大防範操作風險工作力度的通知》(銀監發[XX]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[XX]77號)精神以及省協會《關於防範操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等檔案。透過學習討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性,並根據自身情況展開自查。現將自查情況彙報如下:
一、牢固思想防線。
本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的檔案精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩腳跟,經受得起大風大浪的考驗。
二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利於全域性的話,不做不利於全域性的事,堅決完成社裡安排的工作任務。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養,進一步增強服務意識,做到“幹一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。
二、恪守規章制度。
一是能夠按照國家金融法令,有關法規制度和現金管理條例,具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調撥和上解現金。
二是能夠自覺加強櫃面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。
三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規定處理長、短款,發現差錯能及時彙報。
四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。
五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業務系統櫃員許可權卡管理辦法的有關規定,妥善保管好櫃員卡和密碼,做到保管嚴密,操作合規。六是能夠不斷增強防範意識,落實“三防一保”;認真熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防範器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產安全。
三、嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數字以實為本,不搞憑空捏造,無中生有;彙報工作敢說真話實話,不誇誇其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑淨、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水,辦理業務快而不急,在保證質量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度,對違反紀律的事情敢於糾正,自覺維護單位利益。
生活作風上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導,用工作紀律嚴格約束自己,在思想上築起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠於“平凡”崗位,保持“平靜”心態,甘於“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
四、存在問題。
一是學習不夠深入,如政治理論學習只側重單位裡組織的學習,對許多政策、法律、法規只知其表,不知內含;業務上只注重鑽研出納工作,對其它的經濟知識學習不夠主動,不願意去學。
二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不願主動插手。
三是工作缺乏創新,按部就班;許多工作只是照著別人學,不去鑽研,不去研究,不去歸納,辦事憑經驗,憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今後的努力方向。
一是始終堅持抓學習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學習,在思想上築起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。
二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經驗教訓,時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防範意識和自我防範能力。
三是要進一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習,真正把內控制度落到實處。
銀行安全大檢查自查總結3
作為xx支行一名普通的綜合櫃員,我的一言一行都代表著本行的形象,因此工作中不能有一絲馬虎和鬆懈。Xx支行是才成立不到一年的縣域支行,正處在開拓發展階段,因此每日的業務量不算太大,相對於市區支行顯得輕鬆多了,在這樣的工作環境中營業部主任要求我們一定要認真認真再認真,嚴格按照行裡的制定的各項規章制度合規操作。依照總行下發的檔案精神,為深化“合規執行年”活動,進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性,根據自身情況展開自查,現將自查情況彙報如下:
一、牢固思想防線,本人能夠自覺主動的學習國家各項金融政策法規,加強政治理論學習,提高政治意識,以維護國家的金融穩定和銀行業的聲譽為己任,樹立正確的政治方向和立場,顧全大局,站在單位角度想問題、做工作,以銀行整體利益為重,做一名合格的銀行工作者。
二、行為規範,熱愛本職工作,恪盡職守、兢兢業業、追求每一分進步,用認真負責的態度去做好每一件事,細化工作內容,努力做到大事做細、平常事做精,堅持“櫃檯服務準則”企業信譽,從我做起。
三、業務操作,態度端正,認真細心,按照規定的工作流程不越權行事,不違章辦理,工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不紅包收紅包,自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務和責任,確保銀行經營安全和客戶資金安全。
四、存在問題及努力方向,一是工作缺乏創新,按部就班,很多工作只是按照別人的做法學卻不明白為什麼,不鑽研不思考,憑經驗憑主觀;二是基礎知識不紮實,時常出現較為簡單或低階的錯誤,或有部分新業務不熟悉操作流程,因此要堅持不懈、積極主動的學習專業知識,以適應自己的崗位需要,牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導,嚴格約束自己,秉承“誠·立信德·致遠”的企業文化理念,勤勤懇懇做事,踏踏實實做人,在xx銀行的寬闊舞臺上,舞出自己的精彩未來。
銀行安全大檢查自查總結4
6月6日區採購執行情況專項檢查業務培訓會後,我部領導非常重視,及時組織相關人員認真學習了x財發[2008]78號關於印發《xxx區政府採購執行情況專項檢查實施方案》的通知精神,在安排專人負責此項工作的同時,嚴格對照檔案要求進行專項檢查自糾自查工作。現將具體情況彙報如下:
一、領導重視,落實責任。
部領導班子對政府採購工作非常重視,經專題研究,明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責,日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中,部領導經常在部務會、支部會議上,多次強調各項物資採購要嚴格遵照政府採購有關規定執行,決不允許出現化整為零、規避政府採購的行為;在業務方面要求財務人員經常向區政府採購中心請教、學習,向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習,不斷強化程式意識、節約意識;在日常具體工作中,領導經常提醒經辦人員,要嚴格按照政府採購法的要求進行物資採購,杜絕圖方便而改變採購方式的行為出現。
二、完善政府採購管理制度。
部領導班子科學統籌,本著節約的原則,在每年年底定出下一年度預算,採購活動嚴格控制在預算範圍內。每項具體採購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請,經主管科室的部領導閱示後,提交部務會研究確定。
三、嚴格管理,規範操作。
我們自覺堅持採購程式,部務會研究同意採購後,由財務人員負責在區政府採購中心按《採購法》要求具體辦理。對每一項政府採購業務,我們嚴格按照政府採購法和政府採購業務指南的程式進行上報,根據區採購中心批准的採購方式、金額進行下一步的採購。到目前為止,我部在執行政府採購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。
四、完善檔案管理。
對每次採購活動的採購資料,財務人員能及時進行整理歸檔。
銀行安全大檢查自查總結5
根據集團公司工會《關於轉發開展工會財務大檢查工作的通知》要求,結合公司實際,積極全面開展工會財務大檢查工作,現將工會財務大檢查自查自糾情況報告如下。
一、高度重視、成立領導小組
接到集團通知後,公司及時下發《工會財務大檢查實施方案》,併成立財務大檢查工作領導小組。公司財務部和黨群工作部相互配合,按照全國總工會規定的檢查內容、範圍、時限和要求,立即開展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經過自查自糾發現,心得體會公司工會單獨設立銀行賬戶x個,有x名兼職工會會計人員。
在工會經費收入方面,工會經費各項收入合法合規,不存在賬外賬;每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經費;與財政、稅務及時對賬、入賬。
在工會經費支出方面,工會經費各項收入嚴格按照“八項規定”及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》執行,不存在公款旅遊、大吃大喝支出;不存在超標準、超範圍開支、轉嫁或攤派相關費用的情況;不存在貪汙、挪用公款和“小金庫”情況;不存在基本建設、維修改造、購買服務或貨物未按規定招投標和執行集中採購支出的情況;本級收到的各項補助資金均為專款專用,未改變資金用途;工會憑證不存在塗改偽造發票情況。
在工會經費預算方面,xx公司工會每年均按時開展工會財務預算編制工作,不存在超預算開支、無預算開支的情況;追加、調整預算程式合法合規;重大開專案均經過本級工會領導集體研究決定。
三、鞏固自查自糾工作成果
公司將繼續做好自查自糾工作,積極迎接集團公司工會抽檢,以財務大檢查為契機,進一步完善內部控制機制,防範和杜絕違法違規行為發生,確保工會資產、資金安全有效執行。同時全面總結財務大檢查工作,針對財務大檢查過程中發現的問題,認真分析研究,找出原因不足,並根據集團公司工會有關規定,制定整改措施和解決方案,認真整改落實,確保此次財務大檢查工作卓有成效。
銀行安全大檢查自查總結6
根據中國人民銀行辦公廳關於開展《徵信業管理條例》,貫徹落實情況自查工作的通知;為貫徹《徵信業務管理條例》規範本行徵信業務的合規開展,提高徵信業務管理工作的制度化水平,有效保護金融消費者合法權益,切實改進徵信系統服務質量,現結合本支行在辦理徵信業務工作實際情況進行了自查,現對自查做以下彙報:
一、本行相關征信工作人員在使用辦理徵信業務時,嚴格按照中國人民銀行《徵信業管理條例》執行,遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則,對自己的查詢帳號嚴格保密,密碼定期修改。
二、在查詢過程中,按照審慎和維護金融消費者權益的原則,對每一筆被查詢者,由被查詢者當面簽訂查詢授權書,按照被查詢者的授權的查詢原因,進行授權內查詢,做到無無權查詢和越權查詢。並且對每一筆查詢結果,做到保密制度,切實維護被查詢者的個人隱私。
三、對每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯絡號碼、查詢原因進行詳細登記,對每筆查詢記錄逐筆登記,並按季度對其登記簿進行裝訂儲存。
四、現我行被查詢者為借款人,對其符合發放貸款的被查詢者,查詢報告都做為貸款資料儲存,對不符合貸款條件的貸戶,我行對其查詢報告進行專夾保管,查詢者對其資訊絕不對外宣傳,保證其查詢資訊不洩漏,影響個人信譽。
五、對其查詢的個人與單位徵信,本著全面、客觀、合理的原則對客戶進行綜合評價,徵信資訊僅供參考,不應簡單以個人與單位徵信系統存在負面資料為由,正確使用徵信系統,合規開展徵信業務。
六、對個人貸款戶進行貸款後管理查詢,嚴格按照主管授權制度,對每筆需要貸後檢查的個人徵信查詢,按照先登記授權,後查詢的原則辦理查詢業務。
銀行安全大檢查自查總結7
根據《中國人民銀行關於開展20xx年金融統計檢查的通知》的要求及市人行的總體部署安排,為嚴格執行金融統計制度,提升金融統計水平,我行根據統計檢查的具體內容逐項展開自查,現將自查情況彙報如下:
一、提高認識、組織開展自查。
針對本次檢查的相關內容,我行統計ab崗認真學習通知要求,組織開展統計自查工作,對照自查內容逐項排查,對發現的問題及時進行整改落實,進一步提高金融統計業務能力,明確統計崗位職責。
二、金融統計自查情況
我行在本次自查中,大中小企業均按新的企業規模分類標準劃分,各類按照新的行業標準劃分,嚴格執行保障性安居工程、涉農等專項統計制度規定;認真做好統計工作組織管理,貫徹落實《江蘇省農村金融機構統計臺帳指引》的規定。
三、存在的問題及整改措施
(一)存在的問題
1、金融統計人員業務素質有待進一步提高。作為金融統計ab崗位人員,對金融統計業務、統計法律知識掌握不夠全面,對統計指標理解不夠深入,從而往往忽視統計口徑,報表填寫不規範等現象發生。
2、統計崗位新人員培訓工作還需進一步加強。由於統計人員變動,統計崗位新人員未實行崗前培訓,或對金融統計相關業務不太熟悉,往往造成統計資料報送不及時等現象發生。
(二)整改措施
1、組織相關人員認真學習金融統計相關制度規定,加深對金融統計制度和統計指標的理解,提高認識,明確職責,嚴格按照人行金融統計要求報送統計資料,確保金融統計資料的真實、準確、完整。
2、認真做好統計崗位變動交接和新人員統計知識培訓與指導,統計崗位新人員任職前必須學習金融統計相關業務知識和規定,新人且由老人員進行培訓和指導,從而確保統計資料報送準確、及時、口徑一致。
銀行安全大檢查自查總結8
轉變安樂之風。分行部門的根本宗旨就是為基層服務。轉變作風、狠抓貫徹落實就是要最佳化服務環境,強化服務意識。加強效能建設,提高服務水平。市分行機關黨員幹部全面推行了服務承諾制、首辦負責制、限時辦結制、責任追究制,力求改變過去那種傳統的機關工作方式,堅決杜絕“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”不良作風。
分行結合全行實際,為進一步加強幹部作風建設。從強化幹部的四項意識”著手,大興學習之風,務實之風,節儉之風,守紀之風。全面轉變了幹部中存在各種不良風氣,作風建設取得了明顯的成效。
一、轉變學而不實之風
抓學習解決思想作風和學風問題,強化學習意識。轉變幹部學而不用、學而不實的一大舉措。領導班子和領導幹部作風建設”活動開展以來,分行在提高幹部文化素質和思想素質上下功夫,打牢加強幹部作風建設的基礎,堅持把學習放在首位,規定每週一上午為集中學習時間,要求做到學習有記錄、單位有考勤、個人有筆記。
二、轉變工作漂浮之風
落實責任是轉變作風建設的重要環節。為了做到責任明確,強化責任意識。工作落實,分行從創新工作目標責任考核制入手,對工作上不負責任出現問題的採取多種處罰措施,建立並實行了跟蹤問效、督查通報、責任追究機制。對工作落實情況採取多種有效形式進行全程督查,發現問題及時協調解決。對年度工作目標及每季度、每月、每週重要工作、重要事項貫徹落實情況及時進行進度通報,發現不落實的事,追究不落實的人。
三、轉變紀律鬆散之風
紀律問題是作風建設的主要內容。只有良好的紀律,強化自律意識。才有過硬的作風,才能保證各項工作的落實。一是完善規章制度。堅持從健全制度入手,加強幹部職工的綜合管理,用制度來規範行為,用制度來提高效率,用制度來管人管事。二是採取管理措施。嚴格規範了上下班的簽到考勤,請銷假登記,中午食堂就餐、下鄉登記等多項制度。
銀行安全大檢查自查總結9
根據中國銀監會開展兩個加強、兩個遏制專項檢查的有關要求,中國進出口銀行上海分行認真開展專項檢查工作,取得了較為良好的效果。近期,為進一步落實銀監會兩個加強、兩個遏制回頭看自查要求,我分行於2019年9月30日召開專題會議,部署回頭看工作要求。
從去年起,我分行不僅認真開展專項自查工作,並多次配合接受總行、上海銀監局等內外部檢查機構檢查。其中,檢查借貸專案數196個、保函業務26筆、信用證及押匯業務17筆、存款業務81筆。檢查金額均佔相關業務20××年末餘額的50%以上。在檢查過程中,我分行秉承邊查邊糾、立行立改的原則,做到檢查、整改同部署、同落實。針對在內外部檢查中發現的具有普遍性和典型性問題,我分行均全面、系統地進行了分析,剖析問題產生的深層次原因,並從完善規章制度、健全操作流程、明晰崗位設定和職責等層面落實瞭解決措施,對有效遏制和防範違規經營情況的發生起到了積極作用。
今天,我分行透過召開專題會議,部署回頭看自查工作要求,明確自查重點與範圍,明晰各處室職責分工。
會上,王東華副行長強調:此次回頭看自查是鞏固和深化兩個加強、兩個遏制檢查成果,各處室應高度重視,強化責任意識,認真學習和落實銀監會和總行有關檔案精神,以及分行制定的回頭看自查工作方案的有關要求,著重對以下幾個方面做好自查工作:一是發現問題的.整改情況,重點核查整改要求是否落實到位;二是人員問責情況,重點核查責任追究是否落實到位;三是防範操作風險情況,重點檢查今年新發生的信貸、同業、擔保、存款等業務和環節,堅決防範違規經營和違法犯罪活動。
我分行將以此次自查為契機,強化合規經營意識,努力提高精細化管理水平,使我分行的各項業務和經營管理水平邁上一個新臺階。
銀行安全大檢查自查總結10
為貫徹落實銀監會《關於集中開展銀行業市場亂象整治工作的通知》(銀監發〔20XX〕5號)、《關於開展銀行業“違法、違規、違章”行為專項治理工作的通知》(銀監辦發〔20XX〕45號)和《關於開展銀行業“不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》(銀監辦發〔20XX〕53號)等檔案精神,農發行寧都縣支行嚴格遵照上級行指示,部署全行市場亂象整治和“三違反”、“四不當”專項治理工作,推進開展自查和整改問責。
高度重視工作。該行強調要在“三治”工作中查漏補缺,進一步深化合規文化建設,築牢依法依規依章經營的制度基礎和機制保障。近年來,該行狠抓制度建設,完善內控機制,不斷規範業務發展,依法經營、合規管理水平有了較大提高,但是內部管理和案件防控基礎仍然存在薄弱環節。提高思想意識,紮實完成“三治”工作,讓全行合規經營水平邁上新的臺階,真正把依法從嚴治行的各項措施落到實處。
準確把握內容。該行組織員工認真學習市場亂象整治、“三違反”和“四不當”專項治理的具體內容,明確自查的側重點和關鍵環節,逐一對照檢查,做到全覆蓋、不漏項。做到重點盯住關鍵制度、關鍵崗位、關鍵人員,重點關注20XX年以來內外部檢查發現問題的整改問責情況,重點加強薄弱環節、案件與風險事件多發領域風險排查。
確保工作實效。該行明確“三治”工作目標、任務以及時限和職責,要求採取有效措施,狠抓落實、嚴格執行,切實提高檢查工作質量。成立了行長擔任組長的市場亂象整治工作領導小組。領導小組負責“三治”工作的統籌部署、督促落實、配合協調等工作。對市場亂象整治和“三違反”、“四不當”專項治理工作,要做到有組織、有安排、有實施、有記錄。正確處理業務發展與合規經營的關係,將業務發展與排查整改有機結合,統籌兼顧,協同推進,力求透過檢查整改問責,進一步健全內控合規管理體系,為農發行依法合規經營打下堅實基礎。
銀行安全大檢查自查總結11
為進一步落實員工行為排查制度,切實搞好員工行為排查的工作,以切實加強基礎管理,掌握員工思想行為動態,及時解決苗頭性、傾向性問題,有效防範和化解操作風險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現進行了排查。現將我部排查情況報告如下:
一、排查教育活動。
以深入開展員工行為排查為契機,我部開展了規章制度學習和依法合規文化建設、案例剖析為主要內容的教育活動。透過每日晨會在開展了《員工違規行為處理辦法》和《雙十禁》學習教育活動。
二、排查方式。
1、採取上評下和員工互評的方式,填寫《員工行為排查預警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現四大項21個方面進行全面排查。
2、透過與員工單獨座談、家訪、朋友採訪等方式,以確保排查工作取得實實在在的成效。
三、重點排查內容。
1、興趣愛好排查重點關注:是否偏愛高風險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動;是否經常大額購彩票、玩性質遊戲機、經常打牌等;是否參與涉黃、涉賭活動;
2、家庭狀況重點關注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛;家庭經濟是否出現異常波動;
3、社會交際方面重點關注,是否借債、是否有信用卡大額透支,是否與客戶存在非正常利益關係;
4、日常行為表現重點關注是否未按時輪崗;是否經常出現業務差錯;是否越權處理業務;是否前期受到紀律處分又在類似崗位;是否使用他人印章系統辦理業務;是否有意測試他人密碼。
我部能夠聯絡實際,找準自己的風險點,將員工行為排查工作納入日常工作中,密切關注員工八小時內外的行為和動態,關注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。截至目前,全行員工都能夠牢記崗位職責與任務,樹立企業形象,嚴格遵守相關規章制度,樹立正確的世界觀,人生觀,價值觀,各種表現均正常,尚未發現所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。
銀行安全大檢查自查總結12
一、存在的風險
(一)客戶信用風險:著力防範市場業務單位和系統內口碑存疑公司的信用風險;嚴格信用等級劃分,對信用可疑單位,做好風險防控。
(二)違背制度評審程式風險:嚴格遵守招投標程式、合同評審程式。嚴控預算,嚴把投標底線,嚴格標前論證評審,嚴禁低於成本投標;嚴格執行合同評審流程,對合同評審中提出的修改意見均要進行意見修改反饋。
(三)違約風險:嚴格履行合同,謹防出現不遵守合同質量約定、收付款時間和金額約定,謹防出現違反從義務和附隨義務風險。
(四)產品質量和安全風險:著力防範產品質量和安全事故風險發生,一定要嚴格把控產品質量及其證明檔案的索要和保管;注意裝車卸車運輸安全、防止安全事故發生
(五)嚴控債務規模、嚴控債務週期,著力化解債務風險:達到一定債務週期不回款、達到一定債務規模不回款,就要考慮停供、資金融通、發催款函、發律師函,採取仲裁或訴訟等方式追討。
(六)加大既有的融資性貿易風險處置力度,防止出現新的風險
(七)加強員工勞動合同、勞務合同管理、規章制度等管理,嚴格遵循民主程式。
二、擬採取的措施
1、建立健全公司合規管理制度體系,嚴格執行民主程式;加大力度宣貫股份、集團和公司近期出臺的管理制度;
2、嚴格執行專案決策管理、杜絕先斬後奏、斬而不奏等違規行為;
3、加強客戶管理和業務審批,嚴格客戶信用評級,要充分揭示風險且有相應的控制預案,經濟可行,合作方誠實信用,實力有保障;
4、全面執行招投標程式和制度、合同評審程式和制度,確保決策要素貫徹落實;嚴把專案關、透過資訊化等手段,切實加強專案和合同簽訂履行過程管控,確保資金安全和投資收益;
5、修訂和完善公司現有的格式合同文字,確保合同文字內容合法、條款完備、可操作性強。
6、加強合同綜合管理水平:加強合同章管理、授權管理,實現從競標、談判、評審、簽約、履行到糾紛處理、資料歸檔等各個環節的全流程閉環管理
7、做到一案一策,引進有實力的律所和資產公司,加強既有貿易風險的處置力度。
8、認真開展普法宣傳和法律培訓,提升法律顧問的履職能力和全體員工的法治素養。
銀行安全大檢查自查總結13
銀翱管理諮詢深耕於銀行機構網點佈局、網點佈局、網點選址服務,高階顧問高先生曾作為外部專家,參與和支援建行總行的網點轉型工作,根據他的經驗,銀行網點規劃諮詢專案的服務方案至少包括以下內容:
一、網點定位。分析本行城市規劃區域內機構網點佈局存在的問題,並對網點現有問題進行合理分類、歸納、總結。結合城市經濟發展特徵、本行網點發展前景和網點功能定位合理劃分本行現有網點,並對網點規劃進行合理定位、區分。
二、客戶分佈。分析城市規劃區域內各類客戶的分佈,劃分經濟功能區域,明確機構發展的重點目標地區、重點目標地區的核心區域和機構網點輻射半徑、範圍。其中應包括:
1、渠道目標定位:確定本行業務發展的重點目標區域,重點目標區域的地域範圍及業務輻射的有效距離、半徑。區域內各網點業務發展目標;
2、服務物件定位:確定、劃分目標客戶群,說明目標客戶群的特徵;
3、渠道形式定位:建議網點所採用的形式和定位;
4、渠道競爭定位:明確本行在各區域內的目標競爭者,本行和目標競爭者的優勢和劣勢、以及對本行的管理建議。
三、年度計劃。根據本行現有營業網點佈局,結合城區的發展規劃,提出機構調整(包括遷址、撤併、新設等)的分年度、分進度合理化建議。
四、自助渠道。提出離行式的自助銀行、ATM機等自助渠道的建設建議。
五、規劃方案。根據本行網點佈局戰略要求,結合城市經濟發展和金融需求提出網點佈局規劃及功能定位的合理化建議,最終形成科學的規劃方案,方案中應包含:
1、總體規劃的資料依據(如:該區域的整體經濟總量、人流(客流)總量、房地產銷售均價、門面租金水平等);
2、總體規劃中網點配置的方式與總比例及分年度、分進度操作計劃,即自有(購置)與租賃的配置原則、合適的比例,遷址、撤併、新設、升格機構的分年度、分進度實施方案和具體方法。
六、電子地圖。根據最終規劃方案,繪製可以綜合反映網點資訊的城市城區電子地圖。
銀行安全大檢查自查總結14
根據縣公安局關於貫徹20xx年度全省金融安全保衛工作電視電話會議要求,我行組織開展了安全大檢查自查工作,現將整體自查自糾情況彙報如下:
一、自查內容及範圍
本次自查範圍為xx天驕村鎮銀行所屬各營業機構。自查內容包括營業場所硬體設施、聯網報警系統以及落實安全保衛規章制度情況。
二、自查自糾具體情況
(1)營業場所。一是按公安機關關於金融網點建設的規範要求,實體防護達標。在網點出入口安裝了堅固的金屬防護門,在現金業務區防尾隨門正常使用;現金區內均使用防彈玻璃進行全方位防護,防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規定。二是技防設施配備齊全。營業場所安裝了110聯網報警系統,與公安局聯網指揮中心直連,位置位於櫃員櫃檯下方,隨手可以操作,經測試,線路正常;影片監控系統和聲音採集系統執行良好,能實時記錄業務辦理情況,儲存時間大於30天;所有櫃檯均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛武器;網點內外配備了消防滅火器,安裝了應急照明等。三是營業場所內通道設定合理,利於人員出入及消防疏散。
(2)聯網報警系統。一是安裝的入侵報警系統,與110指揮中心相連,每日佈防,並由指揮中心通報佈防情況,保證佈防到位。佈防控制主機及線路無裸露,且安裝在現金櫃臺內,具有防破壞功能。二是所有營業場安裝的影片和聲頻採集裝置均正常執行,且記錄櫃員業務辦理、押運款交接、出入網點人員等情況時間保持超過30天。三是緊急報警裝置均有聲光同步功能,並能及時向110指揮中心傳送報警訊號,防護效果良好。
(3)落實安全保衛規章制度情況。各網點均按要求籤訂安全責任狀,明確負責人為第一責任人,並實行一票否決制度。各網點能按照公安機關和監管部門規定,定期進行防搶、消防、報警等方面的演練,邊學習邊實踐,提高員工應對突發事件的能力;同時經調閱監控發現各網點在日常營業中能夠嚴格執行款包接送規定和尾隨門開啟制度。
(4)安全保衛工作宣傳情況。我行經常在各網點LED顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念,營業場所內張貼打擊非法集資的宣傳頁,同時能及時提醒辦理業務的顧客妥善保管現金,對大額現金取現的客戶由保安護送。
三、存在問題
從此次自查情況來看,我行在安全上還有一些不盡完善的地方,需要進一步規範。主要是員工安全意識有待提高,技防訓練還需加強,存在說多練少的情況,部分員工對安全問題缺乏深度瞭解,因幾年來從未出現過安全事故,容易放鬆警惕。其次隨著形勢發展,物防硬體投入還需及時更新,以期能夠有效運用最新科技產品,完善安保效果。
四、今後工作計劃
為強化我行安保能力,為全行健康發展提供安全保障。我行在今後工作中,將立足自查發現的問題,做好整改落實,切實提高安全保衛能力。
(1)加強內外聯動,共築安保防線。我行保衛部門將進一步加強與公安部門的溝通,爭取公安部門的支援與指導,積極按照公安部門的要求,在物防、技防、人防上強化我行安保工作,提升安保水平。
(2)加大教育培訓力度,提高員工安全意識。一是在安全保衛培訓上下功夫,透過講解安全知識,下發安全提示,傳達案件通報等方式,全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的重要性,明確一票否決內容;二是積極開展應急演練工作,按照要求做好年度防搶、防火等各項演練計劃,要求員工熟練使用各種安全器械,真正起到人防、物防、技防相結合的作用,切實將我行安全保衛工作落到實處,為全面發展奠定堅實的安全基礎。
銀行安全大檢查自查總結15
為了進一步加強和改進專案部安全工作,響應院號召,切實保障廣大職工的生命安全和財產安全,保證工程正常的施工秩序,結合專案部實際,我部門對施工現場的安全工作進行了認真細緻的檢查,並針對施工現場開展了隱患排查治理活動,現將自查整改情況總結如下:
一、安全管理方面
1、安全組織機構建立和健全
專案部建立了以專案經理為第一責任人的安全管理網路和安全生產責任制度、安全管理制度。配置專職安全員負責現場安全巡視檢查,負責施工現場的安全檢查工作,形成了自上而下的安全保證體系。
2、安全管理制度和責任制的落實情況
(1)目前,專案部各項安全規章齊全且可操作性較強。不斷提高安全文明施工制度的執行力來加強安全文明施工管理,杜絕事故發生。
(2)為了確保安全生產,專案部根據公司的有關要求,制訂了安全目標指標並逐層進行分解,明確了各級人員和部門的安全職責,並在施工過程中監督落實到位。
專案部與各施工作業隊負責人簽定了《安全責任書》,並嚴格執行各級安全生產責任制和安全事故責任追究的規定,專案部質安部對安全責任制的落實進行監督、檢查和考核,對違反責任制的人員能夠做到及時進行提醒、教育,對考核結果進行獎罰。
3、安全檢查、隱患排查情況
專案部除了日常安全巡視檢查外,還根據現場情況,置備各類安全警示標誌牌、施工標誌牌,在施工現場入口、通道口、電器裝置附近等部位放置相應的警示標語牌,提醒工作人員注意,做好自身及他人安全防護,消除安全隱患。
4、安全教育培訓情況
(1)專案部不定期對新進場管理人員和作業工人及時進行了安全教育培訓。培訓主要內容包括:企業規章制度、安全基本知識、施工安全注意事項、各項相關的安全技術措施和操作規程、應急救援預案學習等。
(2)、按規定參加電工、電焊工、裝載機駕駛等特種作業人員的安全技術培訓和取證。
(3)、各施工隊自己進行的班組安全教育活動。
二、現場施工安全情況
1、臨時設施
(1)臨時設施嚴格按要求進行了統一規劃,佈局較為合理。
(2)臨時設施符合消防、防雨、保溫等技術要求。生活辦公區、施工區、倉庫、機械裝置停放區等安排人員24小時巡邏值班,確保現場物資、材料安全。
2、安全用電情況
施工現場做到用電裝置“一機、一閘、一漏”,確保了用電安全;供電裝置安置了警示標誌。照明燈具及供電線路按照要求進行架設。由值班電工經常巡查,發現隱患及時進行處理,防止事故發生。
3、特種裝置
主要機械裝置的日常執行、保養、交接班記錄等由專人負責。裝置、運輸車輛使用過程中,定期進行檢查、維修和保養,並填寫裝置執行、維修和保養記錄。對存在安全隱患的裝置立即停工、整改或者清退。腳手架施工
4、消防管理
專案部制定了消防管理責任制,並落實到位。制定和完善了消防應急預案。
專案部對易發生火災處加大檢查和監控力度。
(1)施工區無違章使用明火取暖和作業現象;對職工宿舍進行了檢查,未發現違規使用大功率電器等現象,照明用電線路規範,無私拉亂接現象
(2)規定禁止煙火或吸菸的工區或部位無違規現象。
5、安全防護設施情況
施工中,安全管理人員能夠正式佩戴和使用安全帽、安全帶等防護用品;在洞口以及危險位置設定了防護設施和明顯的警示標誌;用電部位、易燃品附近配置了消防設施等。
三、安全管理中存在的問題
1、個別人員安全意識淡薄,施工現場仍然存在習慣性違章。
2、施工用電線路佈設較亂,需要進一步規範,
3、裝置定期檢查,各種制度完善;但裝置自身檢查資料、記錄不齊全;需進一步完善。
4、個別安全防護設施沒跟上工程施工進度,造成施工中安全防護滯後。
四、採取的整改措施:
為確保工程施工安全,消除各類安全隱患,專案部對自查過程中存在的主要問題,提出以下整改措施:
1、專案部將加強監管,並分批開展安全教育,利用日常巡查、檢查、會議、安全教育培訓、宣傳欄、報紙、檔案等方法方式對職工幹部進行安全知識、法律法規等的教育宣傳,提高員工的安全意識和責任意識,杜絕安全事故的發生。
2、施工用電問題將持續重視,嚴查工人宿舍違規用電現象,對於現場線路將進行統一規範佈置。
3、加大對習慣性違章的監管力度。加強安全教育和管理監督、處罰力度,必須從思想上提高廣大員工的安全意識。
4、健全和完善制度,促安全綜合治理工作有章可循、落實到位。嚴格按照安全責任制落實各級、各部門責任。
5、及時按照專案部規定,定期開展安全檢查和隱患排查治理,做好施工現場安全隱患的查詢和整改。
總之,透過本次大檢查發現了專案部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。專案部及時進行了整改,使之得到了有效的控制,但安全工作是一項長期的工作。專案部將繼續嚴抓安全、狠抓安全,夯實安全管理基礎工作,使廣大職工的安全意識得到提高,使安全管理的各項工作和要求得到較好落實,進一步增強其安全責任意識,明確各自職責,為工程施工順利進行提供安全保障。
銀行安全大檢查自查總結16
為了徹底消除農村沼氣建設及使用中的突出問題和安全隱患,切實提高廣大沼氣使用者的沼氣安全防範意識和應急處理能力,確保安全執行、持久發揮效益,根據定市委辦明電[20xx]61號檔案和定市農明電[20xx]33號檔案《關於立即開展全市農業安全生產大檢查工作的緊急通知》和隴農能發電[20xx]04號檔案《關於立即開展全縣農村沼氣安全大檢查的緊急通知》要求,根據鄉黨委、鄉政府的指導精神,在全鄉範圍內開展了農村沼氣安全大檢查。現將自查結果報告如下:
我鄉於7月2日成立了雙泉鄉農村沼氣安全大檢查領導小組,由政府鄉長任組長,分管領導任副組長,鄉能源專幹、各村管護員、駐村幹部和村幹部為成員,於7月3日至7月4日,對我鄉歷年所建的沼氣595眼(其中癿羊口村66眼、胡家門村92眼、牛家門村53眼、何家溝村60眼、高家灣村45眼、西岔灣村99眼、王家岔村86眼、林家屲村94眼)和今年新建的沼氣90眼(其中癿羊口村9眼、胡家門村12眼、牛家門村5眼、何家溝村8眼、高家灣村19眼、西岔灣村12眼、王家岔村12眼、林家屲村13眼),共計685眼,從《甘肅省農村能源建設管理條例》的執行情況;沼氣技工在放線開挖、池體澆築等環節中是否按照技術規範要求進行操作;沼氣管護員對所服務的沼氣使用者進行安全使用的培訓情況;沼氣使用者的安全使用和科學管理情況;沼氣工程的施工和安全執行情況;縣能源站技術員巡查制度、鄉能源專幹月訪抽查制度和村沼氣管護員日常管護制度的落實情況,沼氣後續管理服務網點執行情況等方面進行了檢查,主要採取各村自查、專項檢查和鄉上成立小組抽查的方式,在檢查過程中發現了以下問題:
一、對《甘肅省農村能源建設管理條例》的執行情況比較好,對一些不足之處,在自查過程中及時進行了彌補。
二、施工技工在澆築時有部分隨意改動的現象。比如轉移水壓間和進出料口的外臵,導致暖圈方向發生偏移,廁所外臵改變,如按照正常建設,則導致廁所門開在暖圈內側,進出料困難。
三、沼氣管護員對所服務的沼氣使用者進行安全使用的培訓情況比較到位,但也有部分沼氣使用者對此不太清楚,因此對這些沼氣使用者當場進行了簡單的安全使用培訓,將問題及時解決,為此我鄉決定在近期為沼氣使用者進行一次安全使用知識培訓。
四、沼氣使用者的安全使用和科學管理情況。沼氣的安全使用方面存在一定的隱患,比如有部分沼氣使用者使用完沼氣後將脫硫器開關不關,另有部分沼氣使用者熄火時吹滅,而不是透過開關,還有部分沼氣使用者在燒水時水沸騰後降火澆滅,而使用者卻不知道,這些問題已經在大檢查中責令整改;在科學管理方面存在的問題有蓄水間無水導致沼氣漏氣,後期裝料換料時用冷水裝料、用洗完衣服後的水(比較清澈但含鹼)裝料導致不產氣,另外有部分沼氣使用者的沼氣出現原料不足、酸性料和中毒等現象導致的沼氣不產氣,這些問題已對沼氣使用者進行了培訓,並責令限期整改。
五、沼氣工程的施工和安全執行情況。沼氣施工中出現部分施工技工隨意改動水壓間位臵、沒有澆築迴旋渦流牆和抹灰的現象,並且今年新建的部分沼氣存在打不住壓的情況,這些問題已與施工技工聯絡協調,將在7月底整改完成;安全執行方面比較好。
六、縣能源站技術員巡查制度、鄉能源專幹月訪抽查制度和村沼氣管護員日常管護制度的落實情況比較到位,縣能源站技術員經常到我鄉巡查,會同我鄉能源專幹和管護員下鄉入戶瞭解情況,為沼氣使用者講解沼氣安全使用知識,在今年新建沼氣方面,發現問題並給予指導,幫助沼氣使用者及時解決,尤其在暖圈的修建方面,及時指導(規劃放線)沼氣使用者應該如何修建,確保建成一戶、受益一戶,對我鄉的沼氣後續管理起到良好的促進作用;沼氣後續管理服務網點除今年正在籌建的西岔灣村服務網點和王家岔村服務網點外,其餘服務網點執行良好。
另外在檢查中大多數沼氣使用者反映電子開關不打火,望上級部門能協調解決。
銀行安全大檢查自查總結17
根據《全縣集中開展安全生產大檢查工作的通知》xx府辦發〔xx〕80號、《關於進一步做好安全生產大檢查工作的通知》xx安辦〔xx〕46號檔案以及省、市安委會相關檔案要求,自7月以來,我局在全縣範圍集中開展了安全生產大檢查工作,強化旅遊行業安全監管,積極推進安全生產宣傳教育培訓,強化旅遊應急管理建設,繼續深化隱患排查整治,有效防範和堅決遏制旅遊重特大事故發生,確保了旅遊行業安全形勢穩定。
一、自查工作開展情況
9月1日—13日期間,我局深入飛雲溫泉開展了1次安全檢查查出隱患1條,目前已落實整改。
自7月開展安全生產大檢查以來,截止9月13日,我局對轄區旅遊企業共開展6次安全大檢查,主要領導親自帶隊檢查有3次,涉及A級景區1個、旅行社(分社)1家、重點旅遊企業4家,查出安全隱患13項,目前已整改12項,整改率為92%。針對安全大檢查期間查出並已落實整改的12項安全隱患,共投入整治資金3600元。
二、目前存在的問題
目前,只有“金山寺景區焚燒臺(燃香爐)不規範”的問題未得到整改。
三、下步工作打算
1、督促隱患整改落實。針對目前未整改的關於“金山寺景區焚燒臺(爐)不規範”的安全隱患,我局已多次與縣民宗局、金山寺寺廟溝通,希望能儘快在景區內設定兩處燃香設施,為遊客提供方便,同時構建文明、環保的旅遊環境。
2、繼續加強汛期安全巡查和值班安排。加強對地質災害多發地段的安全監測和巡查,在安全關鍵點設定安全員,明確專職防汛人員及在崗值班人員,保持手機24小時開機,確保聯絡暢通,隨時掌握汛期動態。警惕突發性暴雨、山洪誘發山體滑坡等災害,必要時採取封閉景區、停止執行等斷然措施,防止各類事故發生。
3、加大對涉旅企業的安全督導。督促制定完善各項安全制度和預案,加強重大危險源的安全管理,採取有效控制措施,嚴防事故發生,提高安全生產工作防控能力和事故預防能力,使安全生產工作從被動防範向源頭管理轉變。
銀行安全大檢查自查總結18
按照清安辦[xx1號《xx縣輕工等工貿行業安全生產大檢查實施方案》的要求,我廠認真進行了安全生產大檢查自查工作,現將自查情況報告如下:
一、提高認識,切實加強領導
我廠領導對工作高度重視,根據人員變化情況,調整充實了安全生產領導小組,召開了安全生產大會,廠領導同車間及班組簽訂《安全生產責任書》。同時,督促各車間和部室抓好各種安全管理規章制度的落實,完善各種臺帳,做到了安全生產工作有人管,有人抓。今年以來,共組織安全生產知識培訓3次,召開安全生產會議5次,總結安全生產工作中存在的隱患,針對存在的安全隱患制定整改與預防措施,交流安全工作經驗,傳達安全生產方面的檔案,佈置有關安全工作,通報安全檢查情況,為安全生產奠定了堅實的基礎。
二、狠抓培訓,增強安全意識
根據安排,我廠組織開展了多種形式的安全教育培訓。一是深入開展普法教育,透過召開安全生產會議等形式,宣傳和學習《安全生產法》等法律法規。二是豐富宣傳活動形式,透過組織職工進行安全知識教育,並利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規。三是請濮陽市消防大隊專業人員對職工進行了現場培訓,使廣大員工深入瞭解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產意識。四是透過懸掛警示牌、宣傳欄、標語等,使員工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施,明確在危害發生時的救護措施。培養員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能,將傷害控制在最小程度,使職工能夠熟練的使用勞動衛生防護用品,降低職業病危害,預防職業病的發生,
三、突出重點,搞好專項治理
《方案》中專項治理方面,涉及我廠的為第二條:粉塵防爆。我廠的麵粉生產裝置為無錫生產的布勒制粉工藝裝置,有良好的除塵系統和良好吸塵裝置,對輸送壓縮空氣管道應有能迅速切斷氣源的裝置,由於粉塵爆炸不象火災那樣隨時可能發生,因而人們對面粉廠的安全問題,雖有一定認識但未引起高度重視。因而事故隱患一旦出現,後果不堪設想。為此我們一刻也沒有放鬆管理,而是定期檢查防塵布袋除塵效果,發現問題及時採取措施。除了裝置自有的防塵爆措施外,在日常維護保養管理方面,我們特別注意以下方面:一是要教育職工嚴格執行安全生產操作規程;二是嚴禁生產車間各種用火和產生火種的活動,必要的維修工作要徹底清除後再進行;三是定期檢查清洗通風除塵系統;四是經常檢查輸送裝置接地情況,經常打掃照明燈具上的積塵,防止積塵烤焦起火。透過積極工作,我們在防塵防爆工作中取得了明顯成效,廣大員工對粉塵爆炸危險性的認識明顯提高,對粉塵安全管理能力也有較大提高。透過全面自查,消除了安全隱患,為搞好企業安全工作奠定了基礎。
四、強化措施,抓好汛期安全
為了抓好汛期安全防範,全面抓好安全生產,我們還認真抓好了其它安全生產工作。一是電氣裝置的安裝和維修。由電工操作,非電工不準裝修電氣裝置和線路,對易發生事故的電氣裝置有專人管理,責任到人。電工人員作業時能夠按規定配備勞動保護用品,按操作規程作業,並定時檢查線路及一切電器裝置,所有高壓危險場所,都設定了防護設施和警示標誌,非電工作業人員嚴禁進入配電房或電氣裝置護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。二是裝置、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養維護。做到各種安全消防設施配備齊全、合格有效,操作人員按規定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設定事故櫃存放的防護急救用品齊全有效,並進行定期檢查。三是對倉儲管理的檢查。重點對地面倉儲和地下倉儲存放的原輔料搞好管理,做好防水淹和防火工作。
五、制定應急預案,搞好應急演練
為防止突發事故的發生,廠裡制定了《突發事故應急預案》。廠安全工作領導小組協同縣消防中隊,進行了突發粉塵防爆事故演練,透過演練,著重考察了員工應對突發事故的能力、對突發事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。透過實地開展應急預案演練,提高員工和管理人員的安全思想意識,使員工清楚認識到了安全在生產上的重要性,增強了員工應對突發事件的能力,逐步健全和完善應急救援預案,提高員工應急處理及實地救援的技能。
六、存在的問題:
1、安全生產教育培訓還有差距。對開展安全生產教育活動力度不大,從業人員的安全生產意識提高緩慢。
2、安全制度需進一步抓好落實。
3、有待於進一步加大安全生產的投入。
七、下步工作措施
一是繼續摸清底數。在進一步調查統計和認真核實基礎上,完善臺賬,切實做到底數清、情況明,為安全監管提供可靠依據。
二是分級強化培訓。以宣貫《五條規定》和粉塵防爆作業指導書為主要內容,採取多種方式,進行強化培訓,提高安全意識和技能。
三是全面查改隱患。要邀請各級安全部門專業人員為公司查詢隱患,聘請中介機構服務人員或專家幫助制定整改方案,消除事故隱患。
四、是進一步健全管理制度。要進一步建立完善安全生產責任制度、管理規章制度和崗位操作規程,尤其要突出粉塵的清掃和收集管理制度、防火防潮制度、涉爆現場管理制度、粉塵監測制度等,並嚴格執行。
五是強化日常監管。把涉爆粉塵車間當做重點加強監管,透過綜合手段的運用促進車間和員工加強安全管理。
銀行安全大檢查自查總結19
按照銀安辦發〔xx〕71號《關於做好迎接國務院安委會辦公室安全生產大檢查督導有關工作的通知》的檔案精神,管理處組織開展內部安全生產大檢查工作,現將安全生產大檢查自查工作開展情況彙報如下:
一、領導重視、認真部署
管理處組織召開了主任辦公會議對景區安全生產大檢查工作作了專項安排部署,特別對旅遊旺季和節假日期間的安全生產工作提出了具體要求。由人事保衛科牽頭各部門負責人配合對景區重點部門和區域進行逐項排查。
二、全面排查、加強防範
1、落實消防安全責任制和崗位消防安全責任制,明確各崗位的消防安全職責,確定消防責任人。
2、檢查各項安全生產規章制度及景區各項應急預案。
3、檢查配電房通風良好,安全標識設立明顯,配備符合要求的滅火器材。
4、檢查博物館消防通道無堵塞,安全出口和緊急疏散通道暢通無阻,標識標牌齊全。
5、檢查博物館室內消防栓供水保障情況及每個展廳滅火器齊備和時效性。
6、檢查職工食堂各項操作是否符合相關標準,食堂配備消毒器具,定期對廚具、餐具清潔消毒,配備消防器材。
三、加強培訓、完善制度
1、制定安全疏散預案,定期進行消防演練,提高員工消防安全意識和應急救援能力。
2、制定車輛管理辦法,觀光車司機持證上崗,做到一車一檔,定期保養出車有記錄,強化安全管理。
3、保衛人員24小時在崗值班,能熟練掌握各系統操作流程,值班記錄真實完整。
4、安排專人每天對遺址區進行巡視,遏制抓蠍子、挖野菜等閒雜人員進入,確保遺址區文物的安全。
5、定期培訓員工安全自救知識。
透過此次安全檢查,管理處針對存在的隱患點逐一排查,堵漏洞、查死角,做到消防安全工作具體化、有形化、經常化,各項防範措施完善,較好地實現多年無安全責任事故發生。今後工作中,我處將以安全生產工作為抓手,將此項工作持之以恆的貫徹下去,為管理處的各項工作開展夯實基礎,著力塑造平安景區。
銀行安全大檢查自查總結20
為貫徹落實集團公司安全生產大檢查活動會議精神,切實抓好安全環保工作,根據《關於開展安全生產大檢查活動的通知》和《關於對三基工作進行督促檢查的通知》的檔案知道思想,結合萊蕪公司的實際情況,公司領導班子以“預防為主、安全第一、綜合治理”的基本方針為思路,在公司進行了一次全面細緻的安全大檢查活動,現就檢查情況彙總如下:
一、公司安全制度的檢查
對公司的安全生產管理制度進行檢查,具體包括安全生產責任制、安全生產管理制度和安全生產操作規程的建立和執行情況。檢查中發現安全生產責任制落實較好,公司員工層層簽訂安全生產責任狀,責任到人;安全生產管理制度和操作規程比較完善,發現備案存檔工作較好,各制度健全,應急預案完整,演練可行,各項操作規程公佈考核成果較好,制度得到落實,並在實踐中得到不斷更新,機關和基層單位都能自覺遵守制度和規程內容,無違章現象。
二、HSE管理體系的檢查
HSE體系是現代企業安全生產的重要指導思想,推崇以人為本,因此加強體系建設尤為重要。公司建立相對健全和完善的管理制度,積極開展員工能力評估,努力實現本質安全。同時加強員工危害識別的能力,讓員工樹立“一切事故都是可以預防和避免”的思想,有效消除、削減和控制風險,實現對員工自身健康和安全的有力保障。
三、對蔣總在集團公司領導幹部會議上所報報告學習情況的檢查
針對蔣總報告所傳達的精神,公司特組織學習了中石油三基工作的內涵:加強以黨支部建設為核心的基層建設;加強以崗位責任制為中心的基礎工作;加強以崗位練兵為主要內容的基本功訓練。同時在集團公司以“強三基、反三違、嚴達標、除隱患”為主題創辦安全環保基礎年的背景下,加強反違章禁令的執行力度,確保施工安全。
四、隱患排查管理臺賬的檢查
安全大計,容不得半點馬虎,公司對安全隱患進行排查並採取相應的處理措施:對查出的不安全隱患,做到“四定”,即定人員、定專案、定時間、定經費,確保隱患整改落實,並將整改落實情況備案;對暫不能整改的隱患,要採取強制性措施予以防護,並分別納入技術措施安排和檢查計劃內,落實限期整改;對於個別重大隱患由於多方面原因不能的,及時上報,爭取上級部門的幫助,儘快整改。
五、對生產作業的檢查
為了建立良好的工作環境,及時發現生產、作業中的不安全因素,迅速消除事故隱患、防止事故發生、改善職工勞動條件,搞好安全工作,特對生產作業進行如下檢查:查思想:員工是否把安全健康放在第一位,有無違章操作。員工在生產、作業中是否有不安全行為。國家的安全生產、作業方針、政策法規是否真正得到執行;查現場,查隱患:查勞動條件、生產、作業裝置以及相應安全衛生設施是否符合安全要求。例如安全出口是否暢通,機器是否有防護裝置,電器設施是否安全接地,消防設施,個人防護用品的使用是否符合安全衛生規定;查管理、查制度:檢查是否有安全生產、作業責任制,“三級教育”是否執行,特種作業人員是否持證上崗,各工種有否安全操作規程;查事故處理:發生事故是否及時報告,是否按“三不放過”要求找出事故原因,嚴肅查處,並採取有效措施,防止類似事故發生。
六、承包商“五關”管理措施落實與違法分包、轉包情況和建設專案安全、環保、職業衛生評價的“三同時”執行情況的檢查
認真落實“五關”管理措施,在公司現建設專案的施工中不存在違法分包、轉包情況,安全部門每週都對建設專案的安全、環保和職業衛生進行評價,同時上報建設“三同時”,確保建設專案安全、健康、有序進行。
七、針對“十防”的檢查
防火災:配備了安全消防滅火器材,並嚴禁在施工現場生明火、煙花;防觸電:對施工現場的電力線路要按規定要求設定,對老化、破損線路要及時更新,雷雨天要防雷擊;防塌方:夏季雷雨多,土方工程施工,做好防坍塌工作,以及雨水沖塌工程和造成人員傷亡;防爆炸:對使用的鍋爐、氣瓶要嚴格檢查,發現問題要立即停止使用。並迅速修復,以防事故;防墜落:施工人員在高空作業時必須戴好安全帽,繫好安全帶,腳手架上至少設兩道安全網,以防高處施工墜落。與此同時,上下班不要擁擠,不要嬉戲打鬧,防止發生墜落事故。施工現場每天對落在安全網的物體和臨時擱置在高空牆體上的器具進行清理,防止下擊傷人和擊壞物品;預防中暑和中毒:夏季生產由於氣溫高,天氣嚴熱,必須避開高溫期。另外,定期飲具消毒,做好宿舍、廁所的衛生工作,防蠅防蚊,切實保證員工的身體健康;防雷擊:防直接雷的主要措施是裝設避雷針、避雷線、避雷網和避雷帶。防感應雷的措施主要是將建築物或構築物上的金屬體以及其它保護範圍內的`金屬體可靠接地;防掩溺專項檢查:對周邊的水庫、池塘、溝渠加強檢查,對所處環境進行風險分析,對周圍環境有可能導致淹溺、危及人員和財產安全的,要制定具體防範措施,在周圍設立警戒區和警示標誌。要做好員工在崗期間和非工作期間的管理和教育工作;防重大人身傷亡交通事故:對公司員工進行交通安全講座,提高員工的交通安全意識,杜絕思想上的麻痺大意。認真貫徹執行公司內部準駕制度,嚴格遵章辦事,做到持證從駕。
透過紮實有效地開展自檢自查活動,我們認識到了工作中的不足,並對不足之處提出了自己的解決方案,消除了在安全工作中存在的死角,營造了良好的安全生產秩序。雖取得了一定的成績,但是安全工作永無止境,我們必將再接再厲,牢固樹立“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想意識,堅決貫徹上級指示,紮紮實實做好安全生產管理工作,使安全管理工作提高到一個新的高度。
銀行安全大檢查自查總結21
一、健全組織,強化領導
為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過場
成立清查小組,局領導要求認真學習檔案精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查,及時自糾
按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬,每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務稽核——分管領導稽核——領導審批的審批程式執行財務報銷制度。
2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零並登出。
3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章儲存在安全地方,並且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。
4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。
5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。
6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。
7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規範,財政資金稽核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,並針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。
銀行安全大檢查自查總結22
為認真貫徹落實上級轉發的《關於開展銀行保險機構網路安全檢查工作的通知》檔案精神,我行專門召開了以網路安全為主題的緊急會議,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網路安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現洩密問題。
我行依託省聯社的科技支撐,各項資訊管理系統逐步完善,初步建成了資訊科技支撐系統,由省聯社提供的核心繫統對日常業務進行集中處理,其中核心資料的備份、系統執行管理均由省聯社統一管理,我行工作重點在於對網路裝置、通訊線路及櫃面終端裝置的正常執行進行科技支撐,因此我行在資訊科技風險管理方面的風險較少。
一、完善資訊科技治理,大力開展資訊科技風險管理制度建設。
從只注重提高硬體配置水平逐步轉變為同時注重軟體投入和業務管理的綜合管理。
二、我行在資訊科技風險治理方面的措施主要包括三方面。
1、認真學習和領會銀保監辦對資訊科技風險管理的要求,吸收借鑑同業經驗,將監管要求和同業經驗轉化為行內工作規範,建立系統完善的資訊科技風險管理組織架構和機制,建立以資訊科技部、合規部、稽核部為主體的資訊科技風險三道防線。
2、建立健全資訊科技規章制度。為了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設為契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。
3、採取有效的資訊科技風險管理的制度,防範和化解資訊保安風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬體裝置,提高硬體裝置防範風險的能力;二是改造電源環境,做好業務連續性建設,為基層網點更換UPS電源;三是提升執行管理的水平,推進執行流程化和集中化管理,防範操作風險,確保資訊系統的安全穩定執行。四是完善應急預案,積極配合省聯社開展應急演練,切實提高風險防控水平。
三、嚴格裝置接入管理,提高裝置管理水平。
四、軟體正版化是今年我行資訊科技工作的一項重點內容。
市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,目前防毒軟體使用的為卡巴斯基正版授權,覆蓋部分網點終端、辦公內網電腦;各縣行社統一按照省聯社軟體正版化工作總體目標,20xx年底前實現接入生產網路的伺服器系統、資料庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟體正版率達到90%以上。
資訊科技風險防控是長期而艱鉅的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業務水平,將資訊科技風險防控作為工作的重中之重,保證各項業務的安全穩定執行。
銀行安全大檢查自查總結23
根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助裝置專項檢查的通知》我社群支行 非常重視此項工作,於當日日終後組織職工學習了該通知精神,並在會後對照自身工作情況進行了討論及自查,現將自查整改情況報告如下:
一、自查物件和範圍
我社群支行自助裝置為在行穿牆式裝置。
二、自查內容
(一)基礎管理情況:
1、我社群支行堅持每天早晚2次檢查自助裝置執行情況,保證自助裝置全天24小時正常執行。
2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助裝置,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點 加鈔完畢後做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,已做到每月3次檢視監控錄影。
5、自助裝置管理人員按規定更換密碼並記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢後,按要求入庫(櫃)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。
6、更換自助裝置管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。
7、我社群支行嚴格執行總部統一制定的自助裝置業務管理制度和操作規程,保證自助裝置正常執行。
8、嚴格執行總部統一制定的自助裝置安全防範制度和操作規程。
9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。
11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和貼上物及虛假廣告。
(二)安全防範設施建設情況:
1、已安裝影片監控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄影;回放錄影客戶面部特徵及進、出鈔口現金裝填過程影象清晰。
2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、影象資料記錄採用數字錄影裝置。
4、影片影象疊加時間和日期資訊,資料儲存時間大於30天。
5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。
6、影片監控系統時間與自助裝置時間保持同步。
7、有獨立的使用者操作區域,已設定一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助裝置採用實體磚。
今後,我社群支行將進一步組織員工學習《銀行自助裝置、自助銀行安全防範規定》。嚴格執行總部統一制定的自助裝置安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識,增強防範風險防控能力,嚴格按照總部要求及相關制度規範操作,確保我社群支行自助裝置業務安全執行,穩健發展。
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為加強支行安全保衛工作,及時發現和消除安全隱患,支行安全保衛工作領導小組對支行的安全保衛工作、安全保衛制度執行情況、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練、自助裝置、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開展了全面自查,現將自查情況彙報如下:
一、高度重視,確保工作落實到位
支行成立了安全保衛、案防工作、消防安全、計算機系統安全、突發事件應急工作領導小組等,以加強支行的安保工作領導。各領導小組由支行行長擔任組長,副行長擔任副組長,各部門負責人為小組成員,領導小組下設辦公室(與綜合管理部合署辦公),行長為安全保衛工作的第一責任人,並明確了副行長為分管行領導,綜合部經理為兼職保衛幹部。
二、認真開展自查工作
1、簽訂目標責任書。
為切實落實安全保衛工作的目標責任,支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛、消防目標責任書》,即行長與各部門負責人簽訂責任書,各部門負責人與本部門員工簽訂責任書,明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行嚴格執行“一票否決制”,並將安全保衛工作納入績效考核。
2、加強教育培訓,強防範意識。
支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學習,並結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防範、規章制度、職業道德等知識的培訓,20XX年共開展了四次應急演練(一季度消防演練及應急預案知識問答;二季度自助裝置區域防搶應急演練;三季度營業部門前群眾性騷亂應急演練;四季度防搶應急演練),20XX年一季度開展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關的規章制度、基本防範技能、正確的操作規範和程式,以及發生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領,各種自衛武器、報警監控裝置的操作使用,並使員工較熟練地掌握了突發性事件及遇險的.應急方法,有效地提高了全員安全防範的能力。
3、嚴格遵守規章制度。
營業網點堅持雙人臨櫃,通往櫃檯的通勤門能夠按照規定即開即鎖;自衛器具放於隨手可取的隱蔽處;現金出納櫃檯按要求按照了防彈玻璃及防護板;無超負荷用電現象,UPS電源能自動切換供電;監控裝置能24小時正常執行,且錄影能保持90天以上;自助裝置區域檢查一日三查制度,其監控裝置能清晰的看到客戶的面部及出鈔口;員工能夠熟練使用消防設施、器材;能夠堅持在下班前進行安全檢查,下班時關閉營業廳電源;嚴格執行非臨櫃人員進出櫃檯的相關制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接,款箱均置於監控下完成,交接登記完整、清楚;設立了獨立的網路裝置間,並安裝了防盜安全門,鑰匙由支行綜合管理部負責管理,進入機房均進行了登記。
4、加大案件防控工作力度。
支行根據總行和分行的部署,認真開展案件防控工作。一是認真開展案件風險滾動式排查,各部門定期對本部門的業務進行自查,將檢查出的問題形成臺賬並落實責任人進行限期整改,並將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學制度、強執行、查漏洞、除風險”的專項活動。專項活動從學習開始,採取平時自學、定期集中學習的方法進行學習、培訓,並對各項業務進行了逐一排查,將自查的情況形成了報告上報XX分行,接受並通過了上級的專項檢查。
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為全面、客觀地反映金融機構安全防範情況,根據《關於銀行業金融機構安全評估工作實施方案的通知》的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況彙報如下:
安全檢查小組:組長:XXX副組長:XXX成員:XXXXXX
XXX安全檢查辦公室設在行長辦,定期對營業場所、業務庫、自助裝置、運鈔、消防、計算機。
一、營業場所:
(一)物防設施
1、二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。
2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關的安全標準。
3、網點現金業務出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。
4、營業場所外有圍牆且有防止攀爬的障礙物。
5、現金業務區出入口安裝了防尾隨緩衝式電控聯動門,能正常使用。
6、現金出納櫃檯已採用磚石或鋼筋混凝土結構,櫃檯高度>=800mm、寬度>=500mm。
7、現金出納櫃檯上方安裝了透明防護板。
8、現金出納櫃檯上方安裝的透明防護板有檢測合格報告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。
9、現金業務櫃檯的檯面設定和收銀槽長寬高符合要求。
10、網點營業場所均已配備衛生設施。
11、營業場所已配備應急照明裝置且安好可用。
12、網點已配備自衛器材。
(二)技防設施
1、監控裝置
(1)營業場所與外界相通的出入口安裝了影片監控裝置。
(2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝影片監控裝置,且實時監控各區域人員活動情況及現金區域的現金支付交易全過程。
(3)營業場所出入口影片監控系統的回放錄影能清晰分辨出入大門人員體貌特徵。
(4)網點錄影資料儲存期均在30天以上。
2、報警及其他技防設施網點具備與公安110報警服務檯報警聯網條件且安裝了與公安機關110聯網的緊急報警裝置。
二、業務庫安全
(一)實體防範
1、庫區照明系統總閘裝置有保護措施且置於有效監控範圍。
2、出入庫房門的通道為單一設定。
3、庫房結構牆體已達到相應級別建築標準。
4、金庫門和庫門鎖具符合標準。
5、三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設定防控隔離門,且防護等級符合要求。
(二)技術防範
1、入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。
2、報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。
3、營業場所已採用2種以上向外報警傳輸方式。
4、報警裝置有備用電源,能保證在斷電後系統供電時間
5、報警系統佈防、撤防、報警、故障等資訊的儲存時間均在30天以上。
6、庫房內影片安防監控系統回放錄影能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。
7、庫房外的回放錄影能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特徵。
8、啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。
9、守庫室的回放錄影能清晰顯示守庫人員活動情況。
10、清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進行獨立監控和錄影,回放錄影能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。
11、裝卸區及出入庫交接場地的回放錄影能清晰顯示運鈔車停放、護衛及提款箱交接等進出庫區全過程。
12、影片監控資料儲存時間均在30天以上。
13、實行遠端監控的業務庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠端控制和實時授權功能。
14、聲音資料儲存時間均在30天以上。
15、實行異地值守的業務庫具備全方位防護,且將入侵報警、影片安防監控及出入口控制、廣播對講等各子系統接入業務庫報警監控聯網中心,能實施遠端管理、控制。
16、業務庫報警監控聯網中心功能較為齊備。
(三)本地守庫室防範
1、本地守庫室設定有衛生設施。
2、守庫室外安裝有照明燈,配備應急照明裝置及自衛器材。
3、守庫室配備有對外聯絡的通訊裝置,已安裝緊急報警按鈕。
三、自助裝置安全
(一)自助裝置安全
1、已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。
2、影片監控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現金裝填過程的影象進行實時錄影。
3、回放錄影能清晰辨別客戶的面部特徵、進/出鈔過程、現金裝填過程操作人員活動情況。
4、已加裝具有防窺視功能裝置,已設定相對獨立的使用者操作區域。
5、能透過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務電話。
(二)自助銀行安全
1、獨立的裝填現金區安裝了入侵報警探測裝置,具備入侵報警聯動功能。
2、安裝了影片監控裝置對進入自助銀行的人員進行監視、記錄,回放影象能清晰顯示進出人員體貌特徵。
四、運鈔安全
1、使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。
2、已制定押運途中突發事件處置預案。
3、押運員熟悉突發事件押運處置預案、責任分工明確。
4、押運員押運操作行為規範,警惕性較高。
5、運鈔登記手續齊全。
6、押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。
7、押運員站位能全方位警戒。
8、運鈔車交接款停靠位置合理。
9、運鈔停靠及交接款過程能夠全程錄影。
10、運鈔車內有通訊、報警、消防裝置。
11、押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現象。
五、消防安全
1、建立了領導負責的逐級防火責任制。
2、已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。
3、已為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。
4、職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。
5、設立兼職的防火安全人員。
6、建立健全了各項消防安全制度。
7、按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設定消防設施。
8、能保證消防設施、滅火器材完好有效。
9、能保證消防疏散通道暢通。
10、有消防安全檢查、巡查,和消防安全就礙於培訓記錄。
11、對火災能及時發現且發現後及時消除。
12、一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。
13、制定了滅火和應急疏散預案並定期組織演練。
14、建立健全了消防檔案。
15、對建築消防設施進行定期的消防檢測。
六、計算機安全
(一)營業場所計算機安全
1、營業場所計算機室安裝了防盜安全門並且與110報警服務檯相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。
(二)資料交換中心和資料處理中心安全
1、資料交換和處理中心計算機機房在建築物內設定為獨立區域。
2、獨立設定的計算機中心進行封閉式管理且設定周界報警探測裝置。
3、有專人值守、記錄出入人員情況。
4、防水、防盜、監控、報警設施健全。
5、有備用電源且處於良好安好可用狀態。
6、設立兼職計算機資訊系統安全管理人員。
7、機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。
8、有專門的裝置檔案備查資料。
9、能及時更換計算機的口令或金鑰。
10、有防雷接地等必要防護。
11、機房有專用滅火設施。
12、成立了計算機資訊系統安全保護領導小組切制定了計算機資訊系統突發事件處置預案。
七、案件防範
1、一年內對員工進行法律法規教育以及業務規範學習在2次以上。
2、兩年內我行無內部人員違法犯罪。
3、兩年內發生的我行無盜搶案件。
4、兩年內我行無重特大盜搶案件。
5、兩年內我行無因瀆職或違規操作等引發詐騙案件。
6、我行嚴格執行身份證聯網核查制度。
7、我行有防範案件預案。
8、我行嚴格執行相關案件報告制度規定。
9、我行及時向員工開展案例警示教育。
10、我行嚴格執行有關業務操作安全的各項規章制度,嚴格執行各項業務操作程式。
八、安全保衛基礎工作
1、單位負責人定期召開會議研究安全保衛工作,查詢安全防範工作隱患並研究解決問題;保衛工作有領導班子成員分管。
2、我行設立了專職保衛機構。
3、營業場所配置了專職保衛人員。
4、我行安全防範設施建設資金不存在重大缺口。
5、我行建立了保衛工作考核、評比和獎懲機制。
6、我行開展了安全檢查、考核、評比工作,且獎懲分明。
7、對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題,我行作出及時整改。
8、我行不斷完善和健全安全防範規章制度,及處置突發事件預案。
9、我行按時簽訂各級治安保衛責任書。
10、營業場所有日常安全檢查記錄。
11、業務庫門鑰匙和密碼執行單線交換、分別保管。
12、我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材,瞭解安全防範制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。透過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關的安全防範意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今後我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患於未然,為我行的健康發展提供有力的安全保障,確保我行各項生產經營持續、安全的執行。
銀行安全大檢查自查總結26
為整體提升自助裝置安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助裝置專項安全檢查後續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)檔案相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助裝置安全防範制度,開展了自助裝置專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:
一、基本情況
截止目前,村鎮銀行安裝自助裝置共計3臺,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。
二、自查工作情況
(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。
(二)村鎮銀行自助裝置均安裝了24小時影片監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程錄影,回放影象清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象,影象資訊包括日期時間。
(三)裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。
(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。
(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。
(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,外接監控資料至少儲存1個月,內建監控資料儲存時間至少3個月。
(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況;維修裝置時,有我行員工全程陪同。
(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。
(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。
(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。
(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。
(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因執行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮銀行自助裝置專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助裝置專項安全自查工作,建立起切實有效的自助裝置管理機制,確保自助裝置安全、穩定地執行。
銀行安全大檢查自查總結27
為認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網路安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網路安全為主題的會議,並草擬了網路安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網路安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現洩密問題。
一、計算機涉密資訊管理情況
今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、隨身碟、行動硬碟等)的管理,採取專人保管、涉密檔案單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理檔案,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際網際網路及其他公共資訊網物理隔離,並按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、洩密事故。
二、計算機和網路安全情況
一是網路安全方面。我行配備了防病毒軟體、網路隔離卡,採用了強口令密碼、資料庫儲存備份、移動儲存裝置管理、資料加密等安全防護措施,明確了網路安全責任,強化了網路安全工作。
二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟體“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光碟、硬碟、優盤、行動硬碟等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬體安全,包括防雷、防火、防盜和電源連線等;二是網路安全,包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、網際網路行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。
三、硬體裝置使用合理,軟體設定規範,裝置執行狀況良好。
我行每臺終端機都安裝了防病毒軟體,系統相關裝置的應用一直採取規範化管理,硬體裝置的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬體的執行環境符合要求,印表機配件、色帶架等基本使用裝置原裝產品;防雷地線正常,對於有問題的防雷插座已進行更換,防雷裝置執行基本穩定,沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。
四、通訊裝置運轉正常
我行網路系統的組成結構及其配置合理,並符合有關的安全規定;網路使用的各種硬體裝置、軟體和網路介面是也過安全檢驗、鑑定合格後才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。
五、嚴格管理、規範裝置維護
我行對電腦及其裝置實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化資訊保安教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網路安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在裝置維護方面,專門設定了網路裝置故障登記簿、計算機維護及維修表對於裝置故障和維護情況屬實登記,並及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,並對其身份和處理情況進行登記,規範裝置的維護和管理。
六、安全教育
為保證我行網路安全有效地執行,減少病毒侵入,我行就網路安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的諮詢,並得到了滿意的答覆。自查存在的問題及整改意見:
我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今後我們還要在以下幾個方面進行改進。
(一)對於線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,並做好防鼠、防火安全工作。
(二)加強裝置維護,及時更換和維護好故障裝置。
(三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網路安全工作。