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經營工作計劃

經營工作計劃範文合集5篇

  日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,又迎來了一個全新的起點,是時候開始寫計劃了。計劃到底怎麼擬定才合適呢?以下是小編精心整理的經營工作計劃5篇,歡迎閱讀與收藏。

經營工作計劃 篇1

  公司20xx年發展計劃綱要中提出了新的目標、新的要求,結合本部門實際情況,制定經營合約部20xx年的工作計劃。

  一、組織人員核查往年積存專案問題,稽核完工專案情況,跟蹤在建專案,緊密配合新專案

  20xx年公司有10個專案,總產值約2.2億元,總面積約15萬平米;完工7個專案,產值為7000萬元;20xx年積存有2個專案,總產值約1億元;根據公司20xx年的目標,預計產值在2億元,專案在12個左右。彙總以上資料,本部門今年要完成稽核的產值約5.2億元,專案數量約24個。

  1.1核查往年積存專案問題

  20xx年有2個積存專案:****展覽館和唐山****賓館,這兩個專案與業主的結算已基本辦妥,需核查的是勞務分包隊伍的工程量,由於地域跨度大,分別各由1名人員接手。

  1.2稽核完工專案情況

  20xx年完工專案有四個:唐山****辦公樓和研發樓、北京****、秦皇島****,這四個專案與業主的結算已經申報,且已基本定型,需要稽核的是勞務分包隊伍的工程量,比對專案所有材料使用情況。有3個專案在收尾:濟南****、青島****、****二期,需要做的工作是收集資料申報與業主的結算,配合專案經理完成相關審計,稽核勞務分包隊伍的工程量,比對專案所有材料使用情況。人員安排3名,同樣根據區域劃分,山東1名,北京、唐山1名,秦皇島1名。

  1.3跟蹤在建專案

  目前在建專案有3個:****體育館、唐山****二期、****中心,其中唐山****專案為總價包死,故跟蹤的重點在於合同內專案的執行情況。****體育館、****中心為施工中批價、簽證、套定額的形式,期間配合事宜較多,跟蹤時不僅限於勞務分包隊工程量、材料使用情況等。人員安排2名,山東1名,唐山1名。

  1.4緊密配合新專案

  在談中的專案有:秦皇島****、****等,當前重點在預算配合。屆時根據地域和各人員手中專案多少而定。

  後期肯定還有更多的專案投標、開工建設,總之合約部會盡職盡責把好稽核關口。

  二、加強部門內部素質建設,儲備技能人才,提高業務水平,標準化工作流程,建立審計約束機制,認真落實績效考核機制

  面對今年5.2億元的稽核產值,我部門倍感壓力之重、責任之大,哪怕是千分之一的誤差也要52萬元。為此,透過如下5點措施,努力確保公司利益不受損失。

  2.1加強、加大部門素質建設,儲備技能人才

  要做好工程審計工作,審計人員不僅要有豐富的工程造價理論知識,法律法規知識及相關建築專業知識,還應具備嫻熟的工程施工實際工作經驗,要有與時俱進、不斷學習充實的精神及良好的職業道德。

  在審計工作中必須以理服人,以事實為準繩,以相關法律法規、規範合同、施工圖紙為依據,充分發揮主觀能動性,以高度負責任的態度,主動稽核工程全過程各個方面的條件因素,才能真正使工程專案從設計到工程竣工結算的造價審計目標實現。

  隨著市場發展日趨成熟、市場秩序日趨完善,企業間的競爭最終演變為人才的競爭,為此公司要發現、儲備高技能人才,補充人員數量,保證公司在市場潮漲潮落中立於不敗之地。

  2.2努力提高業務水平

  審計人員要全方位學習,不斷充實完善自己,充實自已,具體透過如下方式:

  1.有機會參加合適的培訓,如廣聯達公司定期組織的有關專題會,或者收費的系統性的造價班等等。

  2.從實際工作中獲得提高,專案多、範圍廣是壓力,同時也是一次次難得的學習機會,在面對問題時,或內部探討、或請教專家,總之問題解決的過程也是一個豐富自我的機會。

  3.日常的自我學習,閒暇時透過書籍、網路等手段時時充電,內部定期組織課題討論會等形式,互幫互助、取長補短。

  2.3標準化工作流程

  嚴格按照工作流程圖執行,其中的重點:

  1.審計施工合同是否與招標檔案一致

  2.對於設計變更應該有規定程式

  3.嚴格規範證據材料

  在結算過程中,常會出現證據材料的找不到的情況,一來與業主結算時容易陷入被動,有損公司利益或者增加不必要的費用;二來與勞務分包單位結算時容易扯皮,被有意之人鑽空子。

  4.審查資料資料是否篡改

  工程資料有時出現惡意篡改情況,篡改的內容多是對那些難以實地驗證的資料進行改動,以達到獲得更多利潤的目的。

  2.4建立審計約束機制

  要把單純的審計變為管理機制的審計,要確保專案審計的良好質量,就必須建設內部控制制度,如績效考核、相互監督制度等,要更加註重專案建設成本責任制的貫徹和落實情況,透過行之有效的約束機制嚴格杜絕弄虛作假和缺乏責任心的現象發生。

  2.5認真落實績效考核機制

  認真執行、落實公司制定的相關績效考核制度,及時發現錯誤、糾正錯誤,用懲罰的措施對其鞭策;更要對為公司創造效益、挽回損失的行為給予獎勵,提高當事人的積極性,以鼓勵其用更加飽滿的熱忱去工作。

  三、加強部門間溝通,從各階段向各部門要效益

  工程專案造價及成本的合理控制,直接關係到公司的經濟效益,因此,無論是從早期工程設計階段、投標階段,還是工程施工階段,以至後期工程竣工結算稽核,每個階段都很重要。而每個階段都會牽扯到幾個部門,因此加強部門間的溝通、資訊交流和相互監督也尤為重要。

  在此,從事前(前期投標、設計)、事中(施工)、事後(竣工決算)三階段闡述:

  3.1事前階段

  此階段投標與設計共存,相互交織、影響。

  在編制投標檔案時,編審人員應收集、篩選、分析各類有價值的資料、資料,對影響工程造價的各種因素進行鑑別、預測、評價,然後編制投標檔案。首先分析評分規則、控制價,儘可能多的滿足硬性條件,如資質、業績等;依據控制價結合造價評分規則確定工程總價,再結合技術要求、施工圖紙確定每個分項價格;技術標沒有大偏差,分值相差不大,如果有針對性會更好。對於專案中造價比重大的分項單價組成,應進行仔細分析;對招標檔案中涉及費用的條款,反覆推敲,儘量做到“知己知彼”,儘可能地瞭解造價預算形成的來龍去脈,以利於日後結算審計工作。

  而設計呢?符合設計規範要求的設計是最有效的,也是最經濟的設計。設計人員要充分利用前期已完成的、有類似專案的設計案例,將各類工程的經濟資料指標,與新專案的設計方案工程進行對比,找出最優的合理化方案。一般情況下,設計人員往往偏重於設計本身的質量與功能,而忽略設計對工程造價的影響,甚至有些設計的安全係數大大超過設計規範的要求,由此造成成本偏高、浪費。對此應採取施工圖評審(經營合約部門也參與)的方式,擇優選擇更好的設計方案。一旦預算造價形成後,在整個施工過程中每降低多少個百分點,就獎勵設計人員或好建議的提議人適當比例的設計費。以經濟扛杆的作用方式,調動設計人員(包括專案人員)的積極性,儘量多計算、多畫圖,充分運用自己的知識和經驗,為降低工程造價成本提供可能。

  設計階段要求設計人員提供工程量及材料用量,並以此為評價,當然考慮偏差,對設計用量明顯偏大者等等情況,均要做考核。

  3.2事中階段

  專案施工階段是履行合同,申請月度工程進度款的階段。此階段會發生影響造價的設計變更與隱蔽簽證等,所以也是獲取審計效果關鍵的過程。目前公司部分工程報價形式採取“低價中標,簽證盈利”的方式承攬工程,審計人員(由於達不到全過程跟蹤審計,多數情況下是專案人員辦理)在處理簽證,應當做到認真及時。如果簽證得不到及時解決,積累的結果往往會影響工程進度,況且簽證越拖後越不易簽下來,甚至多最後甲方等單位無人問津,給公司帶來不利的影響。

  在施工中如果有設計變更,例如做法上的調整,而勞務分包隊伍可能借機造勢,為此在簽訂施工合同中應明確,或單價定死,不因做法的調整而浮動;或者重新報價,我公司有權利重新選擇施工隊伍。有時綜合分析、考察後,即便勞務總單價不變,但牽扯到支付月進度款,影響到公司的現金流,因此也應及時調整承包分階段工序價格。

  3.3事後階段

  工程決算階段是工程造價最終把關的階段,也是公司再次找到贏利點的過程。該項工作,主要是由審計人員和設計人員一起研究,以施工合同、相關定額、竣工資料等為依據,對工程竣工結算進行彙總、核實。申報的工程總價應適當加大,在與業主審計人員的溝通中,要據理力爭。工程決算的核準的難點有二:一工程專案隱蔽工程的簽證,二已不具備條件據實測量的工程量。這兩點是後期審計的關鍵贏利點,但也是把雙刃劍,在與施工隊結算時容易被有意或無意的忽略,因此要求專案部、設計部保留好相關的資料檔案。

  總之,經營合約部作為公司稽核的最後一個關口,在20xx年會以更加飽滿的精神挑起重擔來,在總經理的領導下,會同其他部門為公司爭取效益而努力。

經營工作計劃 篇2

  店長對一個店裡面的工作起著至關重要的作用,市場的分析、銷量的提高、客訴的處理、店員的培養與管理都是一個店長所直接接觸到的工作,沒有一個店長是十全十美的。20xx年直營店店長工作總結範文

  20xx年轉眼過去,20xx年接著到來。在一年年首接歲末,對20xx年作為地區的負責人一年來的工作做個總結,酸甜苦辣、失誤與成長、分析與共享自己的經驗與教訓,希望在20xx年能有更多的收穫與進步,對公司及自己都有個好的交代。

  一、人員方面

  1、目前直營店在職人員有31人,儲備9人。

  (1)區域人員情況

  11年區域總入職68人,現在職31人。有30人先後離開工作崗位,包括7人被辭退(不符合公司要求3人;不符合工作崗位要求4人),外派到其它片區12人,辭職18人。(10年1月—4月期間的記錄不全,會稍有出入)

  店長對一個店裡面的工作起著至關重要的作用,市場的分析、銷量的提高、客訴的處理、店員的培養與管理都是一個店長所直接接觸到的工作,沒有一個店長是十全十美的。七個店長中各有長短、只要服從管理、不掩飾自己的缺點就可以相互提高共同進步。對一個店長的成長要有耐心。幫助與培養是管理工作的重點,如果有更優秀的來取代不合格的,要做到以事論事,不可以無緣由的幾頂帽子給扔過去。

  絕大部分員工跟顧客都是很好的,如果在員工間出現了這樣那樣不和諧的問題,我寧願相信是管理方面出了問題。所以只要解決好管理方面的問題員工方面是不會出什麼問題的。

  (2)區域人員流動情況:

  透過圖3,的人員流動量是很大的,當然一個主要的原因與今年7月份的驗證學歷有關。在員工辭職方面主要有以下幾個原因:

  a、心態原因:當領導給了某個員工很大的工作信心,給了她一個比較不錯的承諾讓她相當的有成就感,但是某一天她發現這份承諾無法得到兌現,巨大的成就感及信心變成了失落,心理上的失衡會造成其主動辭職。

  b、經濟原因:無積蓄。缺乏在生活下去的勇氣,辭職回家。

  c、休息原因:工作無雙休日、節假日,一部分員工會在此方面無法做出讓步造成辭職。d、環境原因:寧願去辦公室做文員不想到店裡面去。

  e、工資原因:有員工會反映無保險無節假日我們的工資不佔優勢。

  f、地域原因:店面位置距離員工租房地點太遠,也會造成辭職。

  每個辭職的員工都有自己辭職的不同原因,但是留下來的員工卻有留下來的相同原因,愛公司珍惜這份工作的機會。

  所以結合以上辭職原因,我們的招聘工作的重點主要放在應屆畢業生上,但是如果不重視在員工對公司的感情方面的培訓的話,員工的離職率會比較大。

  (3)員工的流失是否會對銷售造成很大的影響

  結合區域的情況,人員流失對銷售情況的影響並不明顯,7月份左右因學歷等問題上海離職人員11人其中包括3個店長,當時我們的壓力前所未有的大,辦公室人員像救火一樣從這個店跑到那個店,但是七月份的銷量同期相比銷的還算可以,一個店裡面能夠保證有一個比較穩定的店長或老店員應該不存在什麼問題。

  小結:人員的相對流動會給店裡面不斷補充新鮮的血液,會讓店長及老員工有一種想要表現的慾望,不但不利於懶散氣氛的形成反而會對工作積極性起到一定的作用。但是一定要做好員工的儲備工作,這樣管理方面才不會顯得被動。

  二、銷售、店鋪方面

  (一)銷售情況總分析

  10年各店總銷量為:一千三百九十六萬八千四百三十九元

  1、銷售情況總分析

  圖表1本年度總銷量為13968439元,銷售最好的月份為10月份,其次為11月份、9月及7月份,所以區域今年的銷售旺季基本上就是在10月份的前後,與去年相比少了一段時間,去年的銷售旺季是集中在5月份前後及10月份的前後有兩段銷售旺季期;5月份拿銷售比較穩定及突出的來看,這個月均是兩店年度銷售最差的月,再結合的實際情況在五月份前後我們的銷量一度萎靡不是偶然的,應該是與的舉行有著直接的聯絡,因為在這一段時間裡各店有一個共同的反應那就是客流量突然少了很多,尤其是店這個問題非常的突出。而且在這個時間段上不僅我們紅木其它的現代家居銷售情況也不理想。

  2、各直營店銷售情況分析

  (1)、由圖1可以看出在這一年裡,銷售比較突出的是店,在銷售旺季期每個店都有比較好的表現的時候它會有更好的表現,但是它的銷量與商場的一些活動直接掛鉤,因為它地處比較偏僻,在銷售旺季期商場的活動會帶來很多的客流,所以它的銷量也會明顯的上去。

  (2)、在圖1中銷售比較平穩的是店,因為它的位置在市中心,客流量相對來說比較穩定,所以除了五月份的突然下降及11、12月份的商鋪撤場來看它一年的銷量都很穩定。

  (3)、圖1中顯示區域最有規律及代表性的直營店應該算店,店雖然很小,只有90平米。但是從圖1來看它一年的銷售情況非常符合市場規律。它5月份前後的銷售旺季期及10月份前後的銷售旺季期都很明顯。也就是說在本年度中店還是有兩段銷售旺季期的。這與它所在商場及商場的位置有很大關係。所以我們在這邊的店面如果面積大一點的話,一年裡應該會有不錯的銷量。

  (4)、店7月份開業以後,銷量穩步提高,整個銷售趨勢來看都很不錯,在來年的銷售中應該會有很大的潛力及不錯的表現。

  (5)、在圖1中年度表現較弱的為店,剛開業但是它開業前兩個月的銷量不亞於店,所以後期的銷售情況還有待觀察。

  3、3、各店租金情況分析

  (1)、本年度在面積最大,租金最高。年銷量為4773466元,年租金為1087800元。年銷量租金比為:4。39;09年度的總銷量為4017736元,年租金為865800元,年銷量租金比為4。64。雖然今年年度銷售提高11。88個百分點,但是在租金、材質價格及員工工資都同時提高的基礎上銷量提高度所佔的比例非常的小,可以說今年的銷量很不理想。(本年度3月份裝修,影響了一個月的銷量)。

  (2)、店7月份二樓撤的場,沒撤場前面積有1346平米,租金 117720元;7月份撤場後面積506元,租金65974元。10年總銷量為3592722元,年租金為1153910元(略有出入)年銷量租金比為3。11。

  (3)、店本年度總銷量為844826元,年度總租金為160050元。年銷量租金比為:5。28。

  (4)、店本年度總銷量為1473202元,年度總租金為327600元。年銷量租金比為:4。50。

  (5)、店本年度總銷量為1051778元,年度總租金為921456元。年銷量租金比為:1。14。

  (6)、開業均不到半年時間,在此不做分析。。

  (二)影響銷售的原因分析

  <一>產品及店面等原因影響銷售情況分析

  1、材質原因影響銷售情況分析

  (1)、各材質年銷量佔年總銷量的百分比

  紅酸枝:45。13%;雞翅木:31。33%;紫檀:6。315%;越黃:1。765%;布藝:0。87%;工藝品:1。17%;螺鈿:0。06%;花梨木:13。03%;圍屏:0。33%。

  (2)、各材質銷售情況分析

  全年紅酸枝的銷量雖然佔主體,但是主體地位不明顯。因為酸枝每公斤的價格均在雞翅木的兩倍以上,但是銷售比例上只是略高於雞翅木。並且在全年中有六個月的雞翅木的月銷售總額遠遠的高於紅酸枝的月銷售總額分別為2、4、5、6、7、8月,雞翅木的銷量佔如此高的比例,也會直接影響到我們單月及全年的總銷售額。

  花梨木從六月份開始上市,在 8。10。11月份也有不錯的表現;紫檀的銷量也佔據了一定的比例比越黃銷的要好,但是總額也不突出。

  除傢俱外,工藝品的銷量在布藝、掛屏、圍屏裡所佔的比例最高。

  (3)、影響材質銷售方面的主要原因及建議

  制約酸枝銷售情況不理想的原因主要集中在:

  A、不能寫學名,讓一部分顧客在購買時產生心理抗拒。

  B、訂貨時不能滿足顧客拼板的要求,讓部分顧客不放心購買。

  C、紅酸枝產品出樣過少。

  這三方面的原因之所以比較突出主要是因為在同商場的其它的紅木品牌,他們基本上都能寫學名,訂貨方面的操作也比較靈活。以紅酸枝的出樣為主,年年紅花梨較多,酸枝會在學名上寫基材、輔料,顯得專業一點。友聯(代理商)店裡面的產品材質會亂,一律學名標識。但是裝修及擺設方面會顯得高檔。倒是元亨利同樣拒絕學名,但是可以承諾顧客的拼板要求,以酸枝產品出樣為主。

  建議:克服這方面主要措施是提高店內的檔次感,現在開的新店整體檔次已經上去了很多,而且現在廣告推廣我們也已經很佔優勢了。但是在產品佈置方面還是存在很多不足。零零散散的不配套產品;新店開張配套過來的雞翅木與花梨木,首先產品檔次感上不去,其次雞翅木較暗的灰色與花梨木較暗的黃色搭在一起出不來紅木那種穩重感覺。

  過亂的布藝搭配,不僅無法提高檔次反而在視覺上會顯亂。布藝配套不宜多,更忌不配套的亂。主打產品上要全要配套,透過陪襯我們的傢俱而讓傢俱、布藝及店面三者在檔次感上有一個提升,而現在最大的問題是店面與傢俱及布藝的凝聚感不強,還有掛屏也有點雜亂。希望能夠在發貨方面尤其新店的發貨方面加強備貨方面的溝通。

  2、店面原因與銷售情況分析

  (1)、傢俱商場情況分析

  (2)、紅木品牌市場情況

  (3)、所在傢俱商場的情況

  A、地處,郊區偏遠。07年開業新商場。商場面積位於傢俱行業之首,商場品牌加上廣告宣傳力度再加上國際傢俱村的賣點後期市場應該會不錯。

  B、店地處普陀區市中心,地段繁華、客流量大;商場07年開業,管理及廣告力度都不行。現各商家已開始撤場,樓上只剩下1家樓下有3家。我們現在應該計劃撤場時間。

  C、店地處普陀區澳門路,此地段人流量也很大,99年開業已有12的時間,商場比較成熟,商場品牌、廣告力度地段都很好。應該會有穩定的銷量。建議此商場換一個較大的店面。

  D、店地處閔行區吳中路,商場地段也不錯。99年開業已有12年的時間,商場成熟,品牌方面也不錯。只是在商場比較側重布藝在傢俱方面會弱一點。

  E、地處浦東楊高南路,郊區偏遠。商場02年開業已有9年時間,商場成熟,但是檔次不高,美聯進駐時間最長有3年的時間。銷售情況還不錯,後期的銷售情況有待觀察。

  F、地處普陀區真北路,新商場10年7月份開業,邊上的老商場 20xx年開業,在上海

  四家紅星美凱龍里算最好的,明年的銷售情況應該會有不錯的表現。

  G、地處浦東滬太路,店面較小,位置郊區偏遠。10年5月份開業,新商場。

  (4)、所在商場中競爭品牌的市場情況

  雖然每家商場都有總結出一家跟我們競爭最為密切的店鋪來進行分析,但是在目前的情況下並不是每家商場都存在密切的競爭對手。就拿真北紅星來說,半年的銷售過程中,只有一個顧客是透過商場過來成交的。其它的都是老顧客及老顧客介紹或透過網站及廣告等形式達成成交的。也就是說在成交顧客中基本不存在什麼競爭,因為他們是直奔連天紅的牌子來的。這與我瞭解的情況基本相符,真北紅星的店長反映的是,在她們的銷售過程中除一例在藝尊軒購買好後褪單到我們店裡重新購買的顧客外,沒有遇到顧客在購買時拿我們的品牌與其它的品牌做比較的情況出現。這也說明我們在競爭中已經形成了一部分自己特定的顧客群

  <二>、競爭原因影響銷售情況分析

  (1)、同商場內其它品牌的競爭情況

  由連天紅所在本商場所佔的市場情況中可以看出上海的7家直營店,在7家商場中都不是銷售最好的品牌,每家商場中銷售最好的品牌年銷售額都在我們的兩倍以上,元亨利、大家之家一家店的年銷售比我們七家店在上海的年銷售額還要高出很多。這說明我們品牌在上海的市場競爭中只佔據了很小的比例。

  廣告效用讓我們的訂單數增加了,對於來說銷售額卻沒有增加多少。各店在一年的銷售中超過30萬的單子一共接了3個,無一單超過40萬的。訂單數額多數都集中在10萬左右,所以要提高我們的市場份額,必須在大顧客的競爭方面增加力度。

  (2)、不同區域間的競爭情況

  在銷售中區域經常會遇到外地的顧客,在09年的顧客中有陝西、東北、崑山、浙江、合肥的等,但今年這種情況已經很少了。所以其它區域我們本品牌也存在競爭的情況,今年的訂單中只有兩筆外地單一筆是寧波的我們老顧客介紹的,一部分是在寧波成交,一部分我們透過電話在上海成交。一筆是崑山的,顧客在我們店瞭解的產品。最後成交是店裡面的店員與師傅坐車去崑山籤的合同。這兩筆也是可以在外地成交的但是為了增加上海的營業額最後還是在落單了,當然還有幾筆是顧客直接到外地成交的。因此隨著直營店不斷在其它城市陸續的開業,這邊會轉介紹到其它區域一部分顧客,但是其它區域轉介紹到的顧客微乎其微。

  <三>質量原因影響銷售情況

  在商品質量方面透過跟店裡面師傅的溝通及對其他品牌的瞭解及觀察,我們一直處在一個比上不足比下有餘的的情況。主要是在細節方面的處理上不到位,一年中所表現出來的主要方面有:

  1)、高低腳的情況較嚴重,如果是普通的桌椅店裡面的師傅可以解決。但是出現在銅件包腳的傢俱上面就很難解決。一批貨裡面會出現多件傢俱存在高低腳的情況。

  2)、隼卯結構,部分傢俱隼卯結構。卯過大隼過小,卯眼多出的地方用木屑來填補,百聯店已有顧客反映此問題。師傅也感覺到了此問題的嚴重性。

  3)、拼板,桌面多次出現5釐米左右的拼板。已有因此情況造成顧客退貨的情況出現。

  4)、色差,較大的色差現象依然存在。

  5)、過大的收縮縫影響產品的美觀。

  總之,產品的質量在不斷的提高,大家有目共睹。但是在細節方面的處理上還有待加強,從整體來看我們的傢俱質量讓大部分的顧客都很滿意,尤其是雕刻方面。加強產品的質量,把好產品的出廠關同時降低售出產品出現質量問題的情況。會讓顧客對我們的產品更有信心,從而不斷的提高銷量。

  小結:

  透過以上分析,影響年銷售額在這方面的主要原因有以下幾點:

  1)、由於部分商場偏僻及無廣告投入影響到了我們的銷售。在五月份顯得非常明顯,月星店在五月份時透過圖1可以看到有個明顯的上衝,這是因為月星商場的位置不偏而且商場有自己的活動、廣告推廣。

  2)、五月份的世博會對我們五月份的銷售造成了一定的衝擊。除月星在五月份有一段小小的上衝外,其它幾家店在五月份無一例外的銷售萎縮,百聯店跟吉盛偉邦店表現的尤為明顯。

  3)、在上海同商場的紅木品牌競爭中我們不佔優勢,面對上海的本土品牌及其它品牌的競爭,我們的優勢不突出。尤其是在大顧客的競爭上就更顯被動。在年銷售過千的店面中,她們都有自己過百萬的大訂單,而我們過40萬的訂單都絕跡,這是我們提高銷量的.一個突破點,也是一個值得思考的問題。

  4)、產品的配套不全、店內樣品不全、訂貨時間的過長以及過多的雞翅木、花梨木的出樣也是影響到我們銷售的一方面原因。

  5)、連天紅其它區域直營店的增多分解掉了我們一部分顧客。

  6)、產品質量問題的出現降低顧客對我們產品的信心,影響再次購買及介紹朋友過來購買。

  <四>、顧客原因影響銷售情況

  (1)、成交顧客總分析

  由圖表四可以得出我們成交的顧客中所佔比例最大的一部分是透過廣告及網站成交的,這部分顧客在一年成交的顧客總數中佔了31。97%,僅次於這部分的是我們的老顧客,老顧客的比例佔了一年中成交顧客比例的30。15%,其次是透過所在商場找來的顧客達成成交的,這一部分的比例為24。09%;當然透過老顧客、朋友介紹達成成交的比例雖然排在最後,但是這塊比例也不可小看,它也佔了12。73%,那麼隨著我們顧客的不斷積累及店面開業時間的增長,相信這個比例也會相應的增長。

經營工作計劃 篇3

  波及全球的金融危機已對我國經濟產生顯著的影響,為了更好地化解經濟下滑可能造成的負面影響,根據中國化工集團公司《關於開展“大幹一百天,實現開門紅”銷售競賽的通知》要求,結合我院具體經營工作情況,制定院XX年營銷工作促進目標如下。

  一、 高度重視,加強宣傳,提供組織保障

  (1)實行“一把手”負責制,加強各部門營銷力量

  各級領導,特別是“一把手”要切實負責,主抓營銷工作;把新籤合同標的額作為績效考核因素;保證營銷力量充足,必要時可抽調或臨時抽調人員加強營銷力量。

  各級領導是主要責任人,科技經營部為牽頭組織與協調部門。

  (2)加大宣傳力度,營造高度重視和加強營銷的工作氛圍

  黨委、院訊、網站、工會、共青團、離退辦和各級領導都要加強營銷宣傳和動員,讓全體職工高度重視營銷工作。緊密關注我院技術和產品市場,及時為院提供營銷資訊,力爭贏得更多的合同。

  (3)落實營銷人員獎勵制度

  只要簽定了營銷合同,在職人員按院相關政策予以獎勵,非在職人員依據對合同的貢獻大小予以獎勵。院鼓勵各部門在制度允許的情況下制定部門獎勵營銷人員的政策。在職稱評定過程中應給予營銷人員與技術研發人員同等的待遇,將營銷業績作為評定的重要條件。

  二、明確目標,落實責任,提出促進措施

  (1)各部門應明確促進目標,保障經營促進早見成效

  各部門要根據年度經濟指標(考慮增長因素),合理制定好指標完成計劃和營銷促進工作計劃,將營銷工作安排的重心前移,全力爭取上半年即可完成50%~60%的經濟計劃,為完成全年計劃開好頭,打好底。

  (2)分解經營計劃,落實責任到人

  為保證指標完成,各部門務必要將經營計劃詳細分解,將指標落實到組(或人),明確獎懲措施。重大專案要明確院、部門、工作人員三級負責人,保證資訊通暢,多層次跟蹤,直到簽訂合同。

  (3)因地制宜地提出本部門的經營促進政策和措施

  各部門要積極開動腦筋,透過調整政策和加強服務等措施努力搶客戶、搶市場。主要透過加強服務鞏固老客戶;透過優惠的銷售政策,爭取新客戶;但在合同標的確定前,必須認真加強成本綜合測算。

  三、開闢渠道,創新銷售,確保銷量增長

  (1)高度重視集團內市場,發揮協同效應

  集團公司、總公司的專案必須緊緊盯住,積極爭取。各相關部門要統一思想,全面跟上;利用好集團要求提高協同的政策;與工程公司應加強戰略合作,實現共同發展。

  (2)盡力爭取國家和地方的科技創新支援經費

  找準重點,全力準備,多方動員,盡力爭取國家部委和各地方的科技支援經費。落實幾個重點專案,安排專人做好工作。如科研院所技術開發專項、軍品研保專案、國家重點新產品、江蘇創新基金和天津創新基金等專案。

  (3)全力推進輪胎和製品軍品配套

  加快專案驗收及與軍方相關部門的接洽,努力促進越野胎的軍品配套。製品生產也要加強與配套單位的聯絡,努力擴大配套數量和配套範圍,提高配套量。

  (4)努力促成與大企業集團的穩定合作

  合成膠所要加強與中石化及其下屬企業的合作,爭取多立項,必要時,可以聯合院其他部門共同完成,適用引進專案辦法。材料研究要全力爭取與中海油形成相對穩定的合作關係。輪胎事業部也應主動聯絡跨國企業,尋找合作機會。

  (5)加強涉外合作與開拓海外市場

  輪胎和機電要在努力把現有涉外專案完成好的基礎上,努力爭取新的涉外合作專案,包括嘗試將巨胎裝置和技術推向國外。

  (6)在保證利潤率前提下,開展製品定牌加工貿易

  製品可以在條件允許的情況下,選準產品,適當開展橡膠製品的定牌加工貿易,但要注意,一是保證貿易利潤率,二是與我院現有產品形成差異化。

  (7)加強與橡膠輪胎及汽車企業的合作,提高檢測量

  檢測中心要努力推廣代理企業內檢業務,同時研究汽車輪胎商務認證系統檢測方案並積極與汽車企業溝通,形成充足穩定的檢測任務來源。

  (8)全力穩住老客戶,爭取外資新客戶

  利用優惠政策或服務穩住老廣告客戶,減少廣告訂單合同的下降;積極利用各種渠道,爭取外資廣告客戶,力爭實現增長。

  四、全員動員,積極參與,把營銷促進活動作為全年工作重要環節

  所有崗位人員都應增強危機感,提高營銷意識。立足本崗位,在工作中有意識地加強營銷,為院總體營銷服務。包括積極正面地宣傳橡膠院,主動地宣傳和介紹橡膠院的產品和服務,積極地促進各方面與院形成合作關係等。

  全體員工都應動員起來,利用自己的家庭和社會關係尋求與我院業務有關的專案,提供專案資訊、相關企業動態、相關市場機會等。

  在XX年工作目標的基礎上,將營銷促進工作作為全年經濟工作的重要一環,力爭一季度實現的營銷合同好於往年同期,上半年經營指標完成過半,為年度經濟指標的完成奠定堅實的基礎。

  五、雙管齊下,緊抓回款,保證經濟質量

  新籤合同與緊抓回款兩手都要硬。新籤的合同在市場低迷的情況下,利潤可以低一點,但不允許籤虧本合同,業務組要對合同的可行性和成本做細緻的評估。合同一經簽訂,必須按合同執行情況緊抓回款,只有既搶合同,又實現合同,才能保證我院經濟的執行質量。

經營工作計劃 篇4

  會所相關工作計劃書

  一、產品和服務描述

  出售各國風情食品、餐點、咖啡、茶類、飲料、洋酒等,併為客人提供優良的環境和服務,讓消費者在這裡展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感,使會所成為商務休閒、,情侶聚會的好場所。

  二、競爭比較

  本區域同行競爭格局對我們有利,

  相對而言,我們的突出強調的是品牌內涵,還有管理水平、出品質量和服務質量、規模小而優的優勢。

  會所的時尚和品位色彩,決定它的情感消費比重是很大的,消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者捨近求遠,寧願到市中心一帶位置找自己喜好的會所的心理;當然也有一大部分是就地利而言。

  三、資源、技術要求

  會所是要求有特色、出品、服務、價格的行業,特別對產品和服務要求嚴格的行業。畢竟其帶有大眾消費色彩,消費者必然在意自己消費價值的充分體現。

  要達到這些,所以對餐廳資源、技術和管理能力有很高的要求。

  四、將來的產品、服務計劃

  隨著本店的發展和周邊環境的變化,產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品,更優質和人性化的服務。本會所將在公司的全力支援和自身的努力下,不斷提高。

  五、市場分析

  1、市場需求

  (1)新客、街客資源。

  (3)購物娛樂場所

  (4)成熟居民小區與公園道1號等高檔小區

  總的來說,資中目標消費者是充足的,目前還能夠容納有品牌號召力,具有行業特色的的會所。

  2、行業發展趨勢

  目前的在營運中的會所都是已經經營至少1年以上的,其中倒閉的會所數量不多,證明了該區域的市場承受能力和潛力很強,特別是開發區開通後會進一步增強。 3、競爭分析

  (1)與強勢品牌店的間接競爭

  目前有3到4家會所,咖啡等。

  (2)直接競爭對手

  本區域的會所、咖啡廳。

  3、餐廳經營分析

  初估營業狀況:

  臺數12張,餐位數4位,上座率:一天,100%,人均消費:60-70元/位,一天共計80人,營業額元5000元/天左右。房租200元一天,人工1000元一天,水電300,成本20xx元,純收入1500

  5、預計經營不成功的原因:

  ①品牌因素:會所消費的品牌依賴程度目前是比較高的,消費者不僅僅是消費產品,更多的還是展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感。這也是為什麼消費者願意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。如果企業的內涵不夠,外在一般,難以滿足消費者的需要,尤其是商務、交際方面的。

  ②管理因素:缺乏先進、規範、系統的管理理念和手段,服務水平一般,難以上臺階,消費者不能充分體現其消費價值。

  ③產品因素:產品質量是品牌和銷售的基礎,如產品品種單一、平淡,難以滿足消費者多方面的需要。

  ④銷售意識:沒有積極去尋找、穩定客戶資源,基本是守株待兔。這將導致餐廳上座率始終處於不高的狀態。

  ⑤內部合作:如果合夥人之間合作存在芥蒂,會導致管理混亂,沒有執行力等容易導致整體分裂。

  小結

  從整個市場的環境來看,資中一帶擁有穩定的目標消費群;整個餐飲消費行業的態勢也是呈上升趨勢;雖然有競爭對手的直接競爭,但是市場存在著空隙。只要我們抓住機會,充分利用自身的品牌號召力和資源支援,密切投資方與業主的合作,積極進行推廣,儘快建立本餐廳的知名度、美譽度,穩定客源,並建立對本地區小型特色店的品牌優勢,我們完全可以在投資規劃的時間內,穩定增長,實現贏利。

  六、推廣策略

  1、市場策略

  (1)目標市場

  本區域商圈(在“市場需求”部分已敘述過)有小資情調的消費者,月收入20xx元以上,多數受過良好教育,追求時尚和品位,以青、中年為主。也包括部分學生情侶。

  (2)營銷規劃

  ①利用特色品牌和資源優勢,迅速建立起知名度、美譽度,穩定客源,將強勢品牌店和本地特色店的客源分流奪過來。

  ②由於不屬於最強勢的品牌,而且本地區今後很可能會出現其他強勢品牌店。所以,我們必須利用現在的一切機會和資源,做好服務營銷,以更人性化的服務,建設好自己的品牌,鞏固消費者的忠誠度。

  2、競爭優勢

  (1)以本身自有的管理、產品與服務水平,加上具有特色的營銷策略,使本店逐步佔領市場。

  (2)投資方之間的良好合作,雙方優勢互補

  (3)投資方的創業熱情,良好的市場推廣意識,創新能力和服務水平。

  3、定位

  本地商圈內,以商務休閒為主的領導性品牌餐廳,業務交際、情感交流的時尚場所。

  4、推廣計劃

  當前最重要的是儘快建立本店的知名度,使本店為附近消費者知曉。

  (1)廣告宣傳

  ①可在附近商業、購物場所派發宣傳單,也可做成優惠券形式。

  ②適當的平面媒體和網站的廣告支援。

  (2)事件營銷

  ①針對本區域商務公司較多、而商務公司又有很多客戶,他們均是本店理想的目標群,可以舉辦一個商務沙龍。這樣即提升了本店的品位和形象,又帶來了穩定的客源。時機成熟後,也可定期舉辦這樣的商務沙龍。

  商務公司的名單,可以從黃頁上查詢,還可以主動在本區域寫字樓內搜尋一些商務公司,請他們互相轉告。

  ②學生派對、讀書活動。聯絡本區域幾個重要高校的學生會組織,舉行一些沙龍派對、

  讀書活動,照樣有利於提升品位,吸引學生和年輕人消費。

  ③時機成熟的時候,也可以舉辦一個以“美食和生活”為主題的活動。

  (3)服務營銷

  除去品牌因素,服務對於餐飲消費者來說,是最重要的。

  為了做到這一點,需要更多人性化的服務。

  ①建立完善的會員制度。

  ②個性化服務。

  在桌上放一些宣傳品,內容是關於會所的故事等,一方面可以提升品位,烘托氣氛,也增加消費者對本店的品牌好感。

  七、管理概要

  組織結構(管理及人員架構表)

  1、管理團隊

  建立“單一的,扁平化的管理架構,工作綜合能力高的管理團隊” 一、經營理念

  詮釋咖啡文化,演繹現代生活,引領時尚潮流

  二、市場定位

  格調方面:咖啡廳為溫馨浪漫的風格,為顧客提供優質的服務,給顧客貴族式的享受,力求營造一種幽雅、舒適、 休閒的消費環境,引導消費者改變消費觀念,向崇尚自然、追求健康的文化品質方面改變。

  針對消費群體:商務旅客,樂成人士,追求時尚潮流的年輕一族.

  三、市場分析

  隨著人們生活水平的不斷提高,消費觀念的逐步改變,咖啡廳已經成為人們起居中一個重要的休閒聚會場所,咖啡廳越來越受到廣大消費者的青眼,尤其是年輕一代新新人類對於咖啡廳的執著,使咖啡廳行業獲得了足夠大的上升成長空間,市場成長潛力偉大.

  咖啡連鎖店所擁有的品牌優勢與廣告優勢是我們今朝所無法比擬的,但連鎖店集團化的經營模式,步伐式的管理制度是其優點也是其一大缺陷,各連鎖店風格過於一致,產物服務模式化,無法彰顯咖啡廳的個性化特色.我們所要做的就是怎樣利用好靈活的管理機制,本土資源優勢,成長個性化特色咖啡廳。

  四.管理理念

  1.尊重餐飲業人員的獨立人格.

  2互相監督:管理層監督員工的工作,同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解.

  3營造團體氣氛:既要上下屬感受到咖啡廳紀律的嚴明,也要眷注員工,讓員工感受到來自團體的溫暖,有幫助於加強內聚力,提高工作踴躍性.

  4.公平對待,一視同仁,各展其長,發揮才幹

  高培春

  20xx年10月18日

經營工作計劃 篇5

各位股東、股東代表:

  20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本著“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:

  一、生產經營計劃(草案)

  (一)外銷氣量:181500萬立方米。

  (二)營業收入:198070萬元。

  其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。

  (三)總成本費用:159948萬元。

  其中:1、原材料:121150萬元;

  2、輸氣成本:26771萬元;

  3、其他業務成本:754萬元;

  4、管理費用:6017萬元;

  5、財務費用:3831萬元;

  6、銷售費用:320萬元;

  7、營業稅金及附加:1105萬元。

  (四)投資收益:447萬元。

  (五)利潤總額:38569萬元。

  (六)稅後利潤:32784萬元。

  (七)大(維)修、更(技)改專案計劃:其中:1、大(維)修專案:計劃費用1100萬元。其中:

  (1)大修專案:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。

  (2)維修專案:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產執行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。

  2、更(技)改專案:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網路視訊會議(系統裝置部分)、智慧巡檢資訊系統、西安基地動力中心搬遷改造等專案,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的專案共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批准後實施。

  3、上年度結轉專案:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。

  (八)主要技術經濟指標:

  1、輸差±2%;

  2、裝置完好率≥98%;

  3、洩漏率<3‰;

  4、裝置保養對號率100%;

  5、氣款回收率≥98%;

  6、全年實現安全生產無重大責任事故;

  7、主幹線斷氣時間≤36小時/次。

  二、固定資產投資計劃(草案)

  20xx年擬安排固定資產投資專案30項(含暫定專案),共計投資86112萬元。其中:續建專案11項,擬投資28602萬元;新建專案9項,擬投資50660萬元;前期專案10項,擬投資6850萬元。具體專案進度及投資安排如下:

  (一)續建專案

  1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)

  截止20xx本文來源:文秘公文網http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

  20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩餘工程,計劃投資1300萬元。

  2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程初步設計、施工圖設計、部分物資採購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的徵地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

  20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

  3、西安排程指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)

  截止20xx年底已完成工程設計、專案報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩餘主體施工及配套裝置、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。

  4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。

  5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。

  6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

  壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。

  7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

  截止20xx年底已完成專案核准、工程設計等前期準備工作,並於年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。

  8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

  截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地徵地、cng加氣站壓縮機採購;完成1400餘使用者入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

  20xx年計劃安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800餘使用者入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。

  9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

  截止20xx年底已完成專案可研及核准相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬元。

  10、影片監控專案(工程投資538萬元)

  截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩餘10%工程量。計劃投資52萬元。

  11、西安排程控制指揮中心(工程投資20xx萬元)

  截止20xx年底已完成專案可研編制。累計完成投資10萬元。

  20xx年計劃安排:完成裝置採辦整合招標。計劃投資1600萬元。

  (二)新建專案

  1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道複線工程(工程投資40117萬元)

  截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。

  該專案已獲省發改委核准。20xx年計劃安排:完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資37062萬元。

  2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)

  20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣專案)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核准報批,開始工程設計。累計完成投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計並建成投運。計劃投資1568萬元。

  6、天宏矽業供氣專案(工程估算投資950萬元)

  截止20xx年底已完成可研及核准手續上報,開始工程設計。

  20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。

  7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)

  截止20xx年底已完成可研,並將相關材料報規劃、土地等部門審批,辦理專案立項手續。累計完成投資20萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。

  (三)前期專案

  1、西安至商州輸氣管道工程(待比選專案)

  截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選專案)

  20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程

  20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資500萬元。

  4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

  截止20xx年底已完成可研編制及專案核准,開始工程設計。累計完成投資2300萬元。

  20xx年計劃安排:開展工程設計。計劃投資3000萬元。

  5、漢中cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  6、安康cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  7、商洛cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成專案可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  8、榆林cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成專案可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議透過。現提請公司股東大會審議