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經濟責任審計管理層宣告書

經濟責任審計管理層宣告書

  經濟責任審計管理層宣告書1

  xxxxxx會計師事務所有限公司:

  本公司已委託貴事務所對本公司 年 12 月 31 日的資產負債表, 年度的利潤表和現金流量表以及財務報表附註進行審計和 年度所得稅彙算審計,並出具審計報告。

  為配合貴事務所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下宣告:

  1.本公司承諾,按照企業會計制度的規定編制財務報表是我們的責任。

  2.本公司已按照企業會計制度的規定編制 年度財務報表,財務報表的編制基礎與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

  3.設計、實施和維護內部控制,保證本公司資產安全和完整,防止或發現並糾正錯報,是本公司管理層的責任。

  4.本公司承諾財務報表符合適用的企業會計制度的規定,公允反映本公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務所在審計過程中發現的未更正錯報,無論是單獨還是彙總起來,對財務報表整體均不具有重大影響。未更正錯報彙總表附後。

  5.本公司已向貴事務所提供了:

  (1)全部財務資訊和其他資料;

  (2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關資料;

  (3)全部股東會和董事會的會議記錄。

  6.本公司所有經濟業務均已按規定入賬,不存在賬外資產或未計負債。

  7.本公司認為所有與公允價值計量相關的重大假設是合理的,恰當地反映了本公司的意圖和採取特定措施的能力;用於確定公允價值的計量方法符合企業會計制度的規定,並在使用上保持了一貫性;本公司已在財務報表中對上述事項作出恰當披露。

  8.本公司不存在導致重述比較資料的任何事項。

  9.本公司已提供所有與關聯方和關聯方交易相關的資料,並已根據企業會計制度的規定識別和披露了所有重大關聯方交易。

  10.本公司已提供全部或有事項的相關資料。除財務報表附註中披露的或有事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的`訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。

  11.除財務報表附註披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

  12.本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。

  13.本公司已採取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行為,未發現:

  (1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊;

  (2)涉及對內部控制產生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊;

  (3)涉及對財務報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊。

  14.本公司嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事項。

  15.本公司對資產負債表上列示的所有資產均擁有合法權利,除已披露事項外,無其他被抵押、質押資產。

  16.本公司編制財務報表所依據的持續經營假設是合理的,沒有計劃終止經營或破產清算。

  17.本公司已提供全部資產負債表日後事項的相關資料,除財務報表附註中披露的資產負債表日後事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大資產負債表日後事項。

  18.本公司管理層確信:

  (1)未收到監管機構有關調整或修改財務報表的通知;

  (2)無稅務糾紛。

  19.其他事項

  公司(蓋章)

  法定代表人:(簽名)

  財務負責人:(簽名)

  xxx年 月 日

  經濟責任審計管理層宣告書2

  ××××會計師事務所並__________註冊會計師:

  本公司已委託貴事務所對本公司2_____年、2_____年、2_____年的企業年度研究開發費用結構明細表,20_____年度的企業高新技術產品(服務)收入明細表(以下簡稱申報明細表)進行審計,並且出具專項審計報告。

  為配合貴事務所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下宣告:

  1.本公司承諾,按照企業會計準則、《高新技術企業認定管理辦法》和《高新技術企業認定管理工作指引》的規定編制申報明細表及編制說明是我們的責任。

  2.本公司已按照上述檔案的相關規定編制企業年度研究開發費用結構明細表和高新技術產品(服務)收入明細表,本公司管理層對上述申報明細表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

  3.設計、實施和維護內部控制,保證本公司資產安全和完整,防止或發現並糾正錯報,是本公司管理層的責任。

  4.本公司承諾上述申報明細表符合企業會計準則和《高新技術企業認定管理辦法》與《高新技術企業認定管理工作指引》的規定,公允反映本公司的高新技術研究開發費用支出與高新技術產品(服務)銷售收入總額情況,不存在重大錯報。貴事務所在審計過程中發現的未更正錯報,無論是單獨還是彙總起來,對上述申報明細表整體均不具有重大影響。未更正錯報彙總表附後。

  5.本公司已向貴事務所提供了:

  (1)與編制上述申報明細表相關資訊、涉及的其他財務資訊和研究開發專案相關其他資料;

  (2)全部重要的與高新技術研究開發和高新技術產品(服務)收入相關的決議、合同、章程等相關資料;

  (3)與高新技術研究開發和高新技術產品(服務)收入相關的全部股東會和董事會的會議記錄。

  6.本公司所有高新技術研究開發支出和高新技術產品(服務)收入均已按規定入賬,不存在賬外資產或未計負債。

  7.本公司認為所有與關聯方之間的高新技術產品(服務)的銷售價格是公允與合理的,恰當地反映在本公司編制的高新技術產品(服務)收入表中,並對該等交易事項作出了恰當披露。

  8.本公司已提供所有與關聯方和關聯方交易相關的資料,並已根據企業會計準則(或《__________會計制度》)的規定識別和披露了所有重大關聯方交易。

  9.本公司已提供全部或有事項的相關資料。除上述申報明細表編制說明中披露的事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的與高新技術研究開發、產品銷售與勞務提供相關的訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。

  10.除申報明細表編制說明中已披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

  11.本公司不存在未披露的影響申報明細表公允性的重大不確定事項。

  12.本公司已採取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行為,未發現:

  (1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊;

  (2)涉及對內部控制產生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊;

  (3)涉及對申報明細表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的資訊。

  13.本公司嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因未履行合同而對申報明細表產生重大影響的事項。

  14.本公司已提供上述報表日後事項的相關資料,除申報明細表編制說明中披露的日後事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大日後事項。

  15.本公司管理層確信:

  (1)對單獨佔有的核心智慧財產權不存在任何糾紛;

  (2)無高新技術研究開發方面的任何權屬糾紛。

  __________________________________公司(蓋章)

  法定代表人:(簽名)

  財務負責人:(簽名)

  xxxx年____月____日