審計報告所需資料
1.審計期間會計報表及其附註(含分公司)
說明:含年報主表、附表和報表附註以及季報、月報表
2、全部賬目
說明:內審期間
3、全部會計憑證
說明:內審期間
4、科目餘額表
說明:內審期間各年1級至末級的期初、期末和累計發生額
5、銀行存款對賬單、餘額調節表
說明:內審期間各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計期末銀行存款餘額調節表
6、房屋、車輛等固定資產及無形資產產權證明(鑑定書)
7、長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表
說明:截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表
8、長短期借款合同,抵押擔保資料
說明:內審期間
9、固定資產盤點表
說明:標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、淨值
10、存貨盤點表
說明:截止會計報表日的'盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額
11、納稅申報表、繳款書、稅務檢查報告
12、所有往來明細
說明:含應收(付)帳款、預收(付)帳款、其他應收(付)帳款
13、收支明細表
說明:內審期間各年主營業務收支明細、其他業務收支明細
14、費用明細表
說明:內審期間各年管理費用、經營費用、財務費用明細
15、支票的領、用、存及作廢情況表登記簿
說明:內審期間期
16、發票使用情況表
說明:領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩餘的票號、金額 備查類資料
17、營業執照 說明:工商
18、稅務登記證 說明:國稅、地稅
19、組織機構程式碼證書 說明:質量監督局
20、納稅鑑定檔案 說明:國稅、地稅
21、公司章程、協議說明:工商備案
22、設立、變更驗資報告
23、以前年度審計報告、資產評估報告 說明:內審期間內
24、清產核資專項審計報告說明:內審期間內
25、財務會計制度及相關內部控制制度
說明:含企業會計制度、會計核算辦法、內部管理制度
26、關聯方關係及其交易情況、會計政策變更、會計估計變更及原因說明
27、單位組織結構框架圖
28、股東會、董事會重大決議等檔案,重大訴訟、重大違紀事項、重要會議記錄 說明:內審期內
29、上級部門對企業檢查的處理、通知檔案
其他備查類資料
30、其他重要經濟合同
說明:含租賃、貸款、保證保險、許可權、委託管理、長期投資、購銷、專有技術等
31、工程承包合同
32、招投標檔案
33、總、分包
34、工程預算及決算書
35、轉讓房地產有關資料
說明:商品房銷售合同副本、工程施工結算單等
36、銷售情況彙總表
37、涉及收入、成本的所有合同
38、房屋銷售明細清單